你好,按照25萬確認(rèn)收入
老師,小規(guī)模納稅人季度不超30萬,開普票之后確認(rèn)收入時,是按價稅合計金額確認(rèn)還是不含稅金額確認(rèn)收入?
我預(yù)收30萬,實際只能確認(rèn)一個月的收入7萬,因為是物業(yè)服務(wù),逐月確認(rèn)。那開票是開30萬合適還是7萬合適?
老師,我們一次性收到5年托管服務(wù)費30萬,開票也給人家開了30萬,我們是不是要當(dāng)月確認(rèn)收入30萬嗎?還是分月確認(rèn)收入
老師小規(guī)模納稅人季末確認(rèn)減免稅收入時,是包括30萬以內(nèi)的普票和2%的專票的減免收入嗎,然后確認(rèn)收入時直接按1%計提稅,30萬免稅收入是3%還是1%確認(rèn)營業(yè)外收入,
我們是民辦非企業(yè)。小規(guī)模小微企業(yè)。收到一筆10萬的捐贈收入。本季度培訓(xùn)收入普票25萬。那么增值稅是按25+10,超30萬,繳納增值稅?還是按25萬,不超30萬,不繳納增值稅?只是10萬到時要算所得稅?
有個糧店,賣成品糧油,成品調(diào)料和散的雜糧,有銷售營業(yè)額和進(jìn)貨金額。怎么看虧多少?
老師我想問一下核定征收的個體戶核定收入低,在申報期內(nèi)自己直接填嗎
本月進(jìn)項稅額20萬,銷項稅額15萬, 進(jìn)項大于銷項,按正常應(yīng)該不繳納增值稅。 如果現(xiàn)在需要勾選進(jìn)項稅額14萬,本月繳納增值稅1萬。 還有6萬未勾選, 應(yīng)該怎么做分錄
審計24年出具的財務(wù)報表,為什么跟我們系統(tǒng)導(dǎo)出來的報表數(shù)據(jù)會不一樣呢
查賬征收怎么報稅,上季度金額也出現(xiàn)
老師,我們企業(yè)沒有成立工會如何申報工會經(jīng)費。他是企業(yè)沒超過30人,而且沒有成立,是按零申報嗎?免征對不?
老師,我們有家公司法人沒在公司里。另外的股東占49,法人51。平時就是股東管理。法人大額資金過問。我們財務(wù)審批表法人不簽字可以吧?股東簽字。
債券投資到期出售,為啥沒有投資收益呢老師
老師,其他流動資產(chǎn)是哪些科目歸集
請問公司是代理商,如廠家給的價格是1000,公司要付1000給廠家(不用開票),代理商收客戶的錢是800(開票給客戶),然后廠家給公司轉(zhuǎn)錢300開票寫的是服務(wù)費分成,或者,客戶付錢給公司1000,公司給廠家付1000,廠家給客戶開票1000,公司就不用開票給客戶了,廠家再給公司開票300轉(zhuǎn)錢寫的服務(wù)費分成,這2種情況怎么做會計分錄
那如果收到了30萬,但都沒有開發(fā)票,那我可不可以先不確認(rèn)收入,直接當(dāng)預(yù)收賬款
可以先不確認(rèn)收入,直接當(dāng)預(yù)收賬款