您好,按照二月份的工資申報就成
老師我想問下,我們公司12月1號發(fā)了10月份的工資,然后如果12月25號再發(fā)11月份的工資,也就是十二月發(fā)兩個月的工資,我到1月份申報個稅時,是申報倆月的,專項附加扣除還算19年十一月十二月兩月的嗎?我21年一月還是重新計算了呢?(因為我11月份沒發(fā)工資,也就是我12月申報個稅時是零申報的)
今個月的個人所得稅在3號就申報了,因為其他原因有些人員1月工資還沒發(fā),工資金額不知多少錢,我就在2月3號申報了個人所得稅填0,這樣要更改過嗎?但1月份還是沒有發(fā)工資的
自然人電子稅務(wù)局的正常工資薪金所得填寫的是哪個月份的啊,就是現(xiàn)在是3月份要申報,可是工資表2月份的還沒有做出來,可以報1月份的嗎數(shù)據(jù)嗎
自然人電子稅務(wù)局的正常工資薪金所得填寫的是哪個月份的啊,就是現(xiàn)在是3月份要申報,可是工資表2月份的還沒有做出來,可以報1月份的嗎數(shù)據(jù)嗎
咨詢一下,我3月份有兩個員工的工資本來在3月份要發(fā)的,但當(dāng)時沒發(fā)也沒掛賬,今天發(fā)了2月份的工資,等15號又要再發(fā)3月份工資,也就是這兩個人在這個月要發(fā)兩次工資,那我報個稅時可以放在一起報嗎?這樣報是不是會有要交個稅的影響?
老師,培訓(xùn)學(xué)校的辦公室要刷墻,要安玻璃隔斷和玻璃門鎖,怎么做賬?
企業(yè)向客戶授予專利技術(shù)許可,并約定按客戶實際銷售或使用情況收取特許權(quán)使用費的,應(yīng)當(dāng)在下列兩項孰晚的時點確認收入,老師,您好,這是什么意思?
房地產(chǎn)開發(fā)公司,土地使用稅什么時候終止,什么情況下不用繳納
老師您好,6月份我收到租戶8萬元的電費,對方不要求開票,我直接借方銀行存款,貸方確認收入,并確認了稅額,這個月對方又要求開具,我開具了發(fā)票,怎么做賬呀
公司法人變更,兩個股東的有限公司,法定代表人是由股東還是股東會,選舉還是怎么樣產(chǎn)生
老師 我們是餐館稅局會查美團的收入數(shù)據(jù)嗎?美團和抖音下單我們沒報又影響嗎
國內(nèi)企業(yè)給國外企業(yè)進行咨詢類技術(shù)服務(wù),國內(nèi)企業(yè)需要有進出口權(quán)嗎?
17年有一個運輸發(fā)票1萬元,現(xiàn)在讓做進項轉(zhuǎn)出,需要補繳多少稅
請列出增值稅結(jié)轉(zhuǎn)中銷項大于進項和進項大于銷項的相關(guān)分錄。
我公司是一般納稅人,農(nóng)業(yè)合作社,我公司與 B 公司有這樣一個業(yè)務(wù)往來,我們用兩臺舊機器,就是收割機。屬于農(nóng)業(yè)機械,與 B 公司置換一臺新收割機,給 B 公司支付 21 萬元差價。對方是銷售農(nóng)業(yè)機械的企業(yè),那合同怎么簽?
就是我3月10號開的那個二月份的工資額申報哈?
對,沒錯兒,就是這么申報了
老師,我公司現(xiàn)在就一個法人,一個財務(wù)負責(zé)人,都沒給他們開過工資,我現(xiàn)在想給財務(wù)負責(zé)人開二月份工資,這個財務(wù)負責(zé)人是臨時雇傭的,所以我任職受雇從業(yè)類型選的是“其他”,綜合所得申報的時候沒有人可以選啊?這怎么辦
這個狀態(tài) 只能是選擇雇員
那選了雇員的情況下,是不就得簽訂勞動合同,交社保啊?我不想給他交社保!再說也退休了,不能交社保了??!而且前三個月我都是以雇員身份給這個財務(wù)負責(zé)人做的零申報,剛才系統(tǒng)提示我 這個人三個月沒開工資了,是否已經(jīng)離職,怎么處理?。?
既然是開工資就得按照工資薪金申報? 退休了 不交社保也可以合理解釋的
那要是沒退休的人員,是不就得交社保了???即使沒到5000元個稅起征點也得按照當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)交社保???
剛才那個財務(wù)負責(zé)人 我用在人員信息里寫上“臨時用工”么?要是按照退休人員交不了社保理解的話,不用寫也行哈?
綜合所得申報的時候 正常工資薪金所得 表里 用備注臨時用工嗎?
退休人員不交社保是合理的 申報的時候是不需要備注的 對,要不是退休人員按照工資薪金申報就等于是公司員工 就得繳納社保
那我要是給臨時工開工資了,任職受雇從業(yè)類型是選其他嗎?還是說臨時工開的工資壓根就不用申報???
臨時工選擇其他 需要申報的 而且超過500元還是需要開勞務(wù)費發(fā)票的
那怎樣才能把企業(yè)的利潤和注冊資本金導(dǎo)出來啊?
免稅收入 下的 事項和性質(zhì)都選其他嗎?
免稅收入是不需要你自己填寫的
那我這需要啊
你這個是什么收入 為啥還是免稅的
我到第三部 附表填寫這了
這個減免的一般都不需要填的? 因為比如說你這個本身就是工資? 不是其他特殊的收入 也涉及不到減免
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作?。?
稅款計算完成以后 把減免里面的刪除了? 直接第四步申報就成