購入的貨物不能抵扣就計(jì)入費(fèi)用
目前我國的一些企業(yè)(假定為工業(yè)企業(yè)、增值稅一般納稅人)稅收遵從意識不強(qiáng),為了少納稅可能從其他企業(yè)購買增值稅專用發(fā)票(真票),然后虛增貨物購進(jìn)(虛增增值稅進(jìn)項(xiàng)稅、虛增外購貨物成本)。請根據(jù)以上情況回答以下問題: 1、如果你是這些企業(yè)的會計(jì)人員,對虛增貨物購進(jìn)如何進(jìn)行會計(jì)處理(編制會計(jì)分錄),需要附哪些原始憑證。 2、如果你是這些企業(yè)的會計(jì)人員,虛增貨物購進(jìn)后,會不會相應(yīng)虛增貨物銷售,為什么。
老師 你好 我想咨詢一下下就是做銷售汽車的公司 我看之前會計(jì)做的 摘要 開票收入 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銷售收入 銷項(xiàng)稅額 這個(gè)什么意思呢 沒明白
老師,這個(gè)負(fù)數(shù) 我看不明白是什么意思?剛接的一般納稅人 物業(yè)公司的帳,這是6月份的申報(bào)表,到這里,我就看不明白了為什么又要交稅,又是負(fù)數(shù)?不是說負(fù)數(shù)表示多交了嗎前面的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 還能夠看懂
你好,老師。我這里是物業(yè)公司,之前的會計(jì)做了筆分錄,我看不懂,想請教一下您。 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 之前的會計(jì)說是根據(jù)可抵扣稅額做的,請問這是什么意思???
老師,為什么這題中購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品適用9%的稅率?他是屬于一般納稅人,題中說明:貨物適用13%,不是就說明他購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,加工成13%的貨物出售,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候稅率不應(yīng)該是10%嗎?
老師,發(fā)現(xiàn)上一年的租車費(fèi)用,有三個(gè)月未做攤銷分錄,今年應(yīng)該咋處理呀?
老師請問一下 工商年報(bào),應(yīng)投資額和實(shí)繳的填錯(cuò)了,就填的實(shí)繳額,還可以修改嗎?,現(xiàn)在是之前的股東也變了,23年的,這個(gè)要怎么辦呢?
@郭老師,老師您好,我想請教一下就是我把進(jìn)項(xiàng)留底稅額已經(jīng)抵扣完了,為什么應(yīng)交稅費(fèi)貸方還會是負(fù)數(shù)呢
老師,公戶轉(zhuǎn)錢出來可以備注什么用途
專管員剛發(fā)過來的,我們怎么解決
老師您好 現(xiàn)在銀行轉(zhuǎn)貸都要打到另外公司以付貨款的名義支付,我公司就有幾筆這樣的款子收到然后馬上退還給對方,這樣的情況要入賬嗎,如果入賬要怎么入呢
無票收入,無票支出,分別啥意思
老師,請教下,公司需要注銷,餐飲行業(yè),目前歇業(yè)中,還有庫存,租賃用房,是否可以用庫存抵租金。然后它的資本公積還有余額,我這邊怎么處理
老師公司做應(yīng)收賬款了,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,但是還沒有開發(fā)票就要交稅了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)這個(gè)月是不是就要增值稅了?
廣東電子稅務(wù)局,怎么查詢出口免稅備案是否有登記
能抵扣呀
那么就是他做出賬了
???不明白老師
那么就是他做錯(cuò)賬了哈