您好,像這樣的你就可以開發(fā)票840的,現(xiàn)在回不來的10元可以計(jì)入營業(yè)外支出

老師 我們給客戶開了7萬的專票 做賬:借應(yīng)收賬款70000 貸:主營業(yè)務(wù)收入61946.92 應(yīng)交稅費(fèi) 8053.08; 客戶回了5萬的材料款 我們做賬是借銀行存款50000 貸:應(yīng)收賬款50000; 但實(shí)際結(jié)算價(jià)只有39107元 也就是我們多來了30893的發(fā)票 然后我們就把多開的票稅點(diǎn)扣了回來,扣了30893*0.13=4016元 又扣了安裝費(fèi)4410元 這賬接下來要怎么做呢
老師,我們使用的是ERP系統(tǒng),對于很多客戶來說應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實(shí)際金額轉(zhuǎn)賬貨款,例如108.9元,有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元,有些客戶會(huì)轉(zhuǎn)賬109元,不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會(huì)直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來的,多轉(zhuǎn)的也不用退給他,這個(gè)時(shí)候我們系統(tǒng)有一個(gè)功能就做抹零,但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺(tái)教我們操作,所以老師我想知道這個(gè)抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢
我們公司微信收款,收客戶貨款3000+2%的服務(wù)費(fèi),在京東下單直接給客戶發(fā)貨付款3000也是微信,這樣怎么做賬務(wù)處理。還有一種就是收客戶3000+2%的服務(wù)費(fèi),我們在京東下單付款是5000元,下個(gè)月初給京東開6%的推廣費(fèi)發(fā)票,這2000元差額會(huì)退回,應(yīng)該怎么處理。謝謝老師
老師好,一家公司的內(nèi)賬,是一家代辦出口貨物,包括報(bào)關(guān)等業(yè)務(wù),流程是,幫客人收國外的款(因?yàn)榭蛻魶]有國內(nèi)的公賬,只有個(gè)體戶),然后再轉(zhuǎn)回給客戶的個(gè)體賬戶,利潤是手續(xù)費(fèi),但手續(xù)費(fèi)不是在銀行流水里體現(xiàn),而是從收到客戶的款后,直接在客戶的款里扣掉手續(xù)費(fèi)與拖車費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)后,剩下的再轉(zhuǎn)回給客戶,另外我們還要再支付拖車費(fèi)與報(bào)關(guān)費(fèi)給供應(yīng)商。屬于合法的,這種賬應(yīng)該怎么做?
老師,有這樣一個(gè)事情:客戶去工廠裝我們公司的產(chǎn)品,他讓我們幫他找物流車輛,運(yùn)費(fèi)例如是100元,我們跟客戶說運(yùn)費(fèi)是120元,所以客戶就轉(zhuǎn)回運(yùn)費(fèi)120元給我們;那我做內(nèi)賬的時(shí)候具體應(yīng)該怎么分錄呢?我們支付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候是借:運(yùn)費(fèi)100貸銀行100嗎?那收到客戶轉(zhuǎn)回來運(yùn)費(fèi)120元的時(shí)候怎么分錄呢?我不知道是直接紅沖還是把差額作為收入好
老師你好 單位做個(gè)稅申報(bào)可以從左邊登錄嗎
請問講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒做過,員工是我們總公司的直營店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營門店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個(gè)電腦上登錄個(gè)稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個(gè)體戶了,個(gè)體戶應(yīng)該給我單位開具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個(gè)時(shí)候商家應(yīng)該給我開票嗎?后來是商家違約了導(dǎo)致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應(yīng)該怎么辦?
請問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場地,對方單位提供充電樁,合作經(jīng)營電動(dòng)汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對方在經(jīng)營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是檢測,現(xiàn)在我們想變更,請問老師,這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項(xiàng)?
2021年10月成立的公司,需要申報(bào)2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個(gè)點(diǎn)專票,報(bào)稅的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)報(bào),還是3個(gè)點(diǎn)報(bào)呢
往年把簡易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵進(jìn)項(xiàng)了,要改以前的申報(bào)表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改???


發(fā)票已經(jīng)給對方開完了,就是850了 那就只能記營業(yè)外支出了唄
那分錄應(yīng)該怎么做呢
您好,分錄是: 借:銀行存款 840 借:營業(yè)外支出 10 貸:應(yīng)收賬款 850