你好,甲單位按照自己實(shí)際取得的收入來交增值稅。

老師,我是勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模納稅人。我現(xiàn)在的收入主要由用人單位發(fā)放的用人工資、社保、公積金和額外支付我的管理費(fèi)組成。成本由場地費(fèi)和我公司辦公人員等費(fèi)用組成。在差額納稅的時候,1.我是否應(yīng)該為甲方開具,甲方用人產(chǎn)生的工資、社保、公積金組成收入部分的發(fā)票,需要的話開什么發(fā)票,稅率是多少?2.差額部分開具什么發(fā)票,稅率是多少?3.甲方用人產(chǎn)生的工資是否需要繳納工會經(jīng)費(fèi),由誰繳納?
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個問題想請教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長,謝謝
(3)某食品廠為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。①外購原材料20000元,取得增值稅專用發(fā)票。②購進(jìn)一批模具,取得的增值稅普通發(fā)票注明金額4000元。③當(dāng)月銷售一批糕點(diǎn)取得含增值稅收入25750元,錢已收到。④以賒銷方式銷售一批餅干,貨已發(fā)出,開具了增值稅普通發(fā)票,取得不含增值稅收入60000元,截至當(dāng)月底收到50000元貨款。要求:計算當(dāng)月該食品廠應(yīng)納增值稅稅額。4某旅行社為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為6%。2019年7月該旅行社組織境內(nèi)旅游收入80萬元(含稅,下同),替旅游者支付給其他單位的住宿、交通、門票、餐費(fèi)等共計58萬元;組織境外旅游收入110萬元,付給境外接團(tuán)企業(yè)70萬元費(fèi)用;承接境外旅游團(tuán)人境旅游,該境外旅游團(tuán)共收費(fèi)40萬元,本旅行社取得接團(tuán)收入27萬元,其中含代付門票等費(fèi)用13萬元。要求:計算該旅行社7月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
華宇公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 16%,2018 年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)6 月10日,上個月銷售給甲企業(yè)的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,甲公司提出按銷售價款的 10%給予折讓,甲公司提出的要求符合合同規(guī)定。該批產(chǎn)品銷售數(shù)量 2000 件,單位售價20元,單位成本 12元,貨款尚末收到,己確認(rèn)為收入。華宇公司開具紅字增值稅專用發(fā)票。(2)6 月17日,華宇公司銷售一批不需用的材料,價款為 50000 元,增值稅稅額8000 元,該批材料的成本為 32000 元。收到面值為58000 元的銀行承兌匯票一張。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會計分錄。
老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國內(nèi)的旅游資格證,旅游服務(wù)的差額征稅已經(jīng)申請通過了, 主營業(yè)務(wù)是接待國內(nèi)的游客到日本游學(xué) (沒有國際旅游資格證),我們給國內(nèi)的游客開出的旅游服務(wù)普票(收入票) 在申報增值稅時,可以享受差額征稅嗎(成本費(fèi)用都是游客在日本發(fā)生的)謝謝
受益人信息備案,登錄的時候跳出來市場經(jīng)營主體投資方信息不符合規(guī)范,這個是什么原因?
老師您好。為什么我在嘗試登錄的時候,每次會跳出來這樣的東西?這些東西每次都要重新錄入一遍嗎? 有的時候 他只是讓我輸入賬號和密碼就可以了。是不是哪里操作錯了。
老師請問公司賬上還沒有固定資產(chǎn)車,但是開了繳納停車費(fèi)的發(fā)票,可以入辦公費(fèi)的嗎?
老師,您好,請教你 這個月公司申報了年度社保補(bǔ)繳,其中月已離職人員的,這部分的錢公司也不可能向離職人員要得到,這個應(yīng)該怎么入賬呢
老師,增值稅當(dāng)期沒有銷項(xiàng)稅,只有幾張進(jìn)項(xiàng)稅,可以不勾選嗎,怎么還出來個當(dāng)期未確認(rèn)
老師機(jī)械設(shè)備安裝屬于什么業(yè)務(wù) 開票
我公司賣車 收到了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 我還需要給對方開票嗎
老師,個稅填交通補(bǔ)貼和通訊費(fèi)補(bǔ)貼,可以一直每個月都填嗎,需要什么證明嗎
制造業(yè)工人計件,廠長發(fā)的年終獎3萬要分?jǐn)偟疆a(chǎn)品成本中
老師,我想問一下,如果要新增一個科目,原材損耗/材料損耗,那具體的分錄應(yīng)該怎么做呀?它的取數(shù)和邏輯是什么?

