借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)728.3 貸應(yīng)付賬款或銀行存款, 然后次月開(kāi)始折舊。以前年度的成本費(fèi)用的借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸累計(jì)折舊。 今年的借制造費(fèi)用等 貸累計(jì)折舊。
2020年有一份不含稅10萬(wàn)元的,稅額13000的原材料進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,認(rèn)證抵扣且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,2021年9月份,稅務(wù)局認(rèn)定對(duì)方企業(yè)為走逃企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我做的分錄是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本13000,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在11月份稅務(wù)局又要求把成本調(diào)出來(lái),繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn),成本調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則無(wú)法使用以前年度損益調(diào)整科目。
某服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向外地商貿(mào)公司銷售服裝,貨已發(fā)出,辦妥托收手續(xù),開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入800萬(wàn)元,取得運(yùn)輸部門開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明支付銷貨運(yùn)費(fèi)30萬(wàn)元;(2)銷售給小規(guī)模納稅人一批服裝,開(kāi)具普通發(fā)票取得含稅銷售收入79.1萬(wàn)元;(3)為一劇團(tuán)加工定做演出服裝,收取加工費(fèi)和稅金共計(jì)11.3萬(wàn)元;(4)零售庫(kù)存積壓面料取得含稅收入16.95萬(wàn)元;(5)委托商場(chǎng)代銷一批服裝取得代銷清單上注明的含稅銷售收入63.28萬(wàn)元;(6)購(gòu)進(jìn)面料取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額130萬(wàn)元、增值稅稅額16.9萬(wàn)元,當(dāng)月發(fā)票通過(guò)勾選認(rèn)證;(7)月末進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月購(gòu)進(jìn)的面料被盜,該批面料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面價(jià)值為24萬(wàn)元,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬(wàn)元;(8)上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額6.5萬(wàn)元。要求:請(qǐng)計(jì)算服裝企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅。
某服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向外地商貿(mào)公司銷售服裝,貨已發(fā)出,辦妥托收手續(xù),開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入800萬(wàn)元,取得運(yùn)輸部門開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明支付銷貨運(yùn)費(fèi)30萬(wàn)元;(2)銷售給小規(guī)模納稅人一批服裝,開(kāi)具普通發(fā)票取得含稅銷售收入79.1萬(wàn)元;(3)為一劇團(tuán)加工定做演出服裝,收取加工費(fèi)和稅金共計(jì)11.3萬(wàn)元;(4)零售庫(kù)存積壓面料取得含稅收入16.95萬(wàn)元;(5)委托商場(chǎng)代銷一批服裝取得代銷清單上注明的含稅銷售收入63.28萬(wàn)元;(6)購(gòu)進(jìn)面料取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額130萬(wàn)元、增值稅稅額16.9萬(wàn)元,當(dāng)月發(fā)票通過(guò)勾選認(rèn)證;(7)月末進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月購(gòu)進(jìn)的面料被盜,該批面料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面價(jià)值為24萬(wàn)元,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬(wàn)元;(8)上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額6.5萬(wàn)元。要求:請(qǐng)計(jì)算服裝企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅。
某服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向外地商貿(mào)公司銷售服裝,貨已發(fā)出,辦妥托收手續(xù),開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入800萬(wàn)元,取得運(yùn)輸部門開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明支付銷貨運(yùn)費(fèi)30萬(wàn)元;(2)銷售給小規(guī)模納稅人一批服裝,開(kāi)具普通發(fā)票取得含稅銷售收入79.1萬(wàn)元;(3)為一劇團(tuán)加工定做演出服裝,收取加工費(fèi)和稅金共計(jì)11.3萬(wàn)元;(4)零售庫(kù)存積壓面料取得含稅收入16.95萬(wàn)元;(5)委托商場(chǎng)代銷一批服裝取得代銷清單上注明的含稅銷售收入63.28萬(wàn)元;(6)購(gòu)進(jìn)面料取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額130萬(wàn)元、增值稅稅額16.9萬(wàn)元,當(dāng)月發(fā)票通過(guò)勾選認(rèn)證;(7)月末進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月購(gòu)進(jìn)的面料被盜,該批面料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面價(jià)值為24萬(wàn)元,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬(wàn)元;(8)上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額6.5萬(wàn)元。要求:請(qǐng)計(jì)算服裝企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅
某服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向外地商貿(mào)公司銷售服裝,貨已發(fā)出,辦妥托收手續(xù),開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入800萬(wàn)元,取得運(yùn)輸部門開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明支付銷貨運(yùn)費(fèi)30萬(wàn)元;(2)銷售給小規(guī)模納稅人一批服裝,開(kāi)具普通發(fā)票取得含稅銷售收入79.1萬(wàn)元;(3)為一劇團(tuán)加工定做演出服裝,收取加工費(fèi)和稅金共計(jì)11.3萬(wàn)元;(4)零售庫(kù)存積壓面料取得含稅收入16.95萬(wàn)元;(5)委托商場(chǎng)代銷一批服裝取得代銷清單上注明的含稅銷售收入63.28萬(wàn)元;(6)購(gòu)進(jìn)面料取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額130萬(wàn)元、增值稅稅額16.9萬(wàn)元,當(dāng)月發(fā)票通過(guò)勾選認(rèn)證;(7)月末進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月購(gòu)進(jìn)的面料被盜,該批面料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面價(jià)值為24萬(wàn)元,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬(wàn)元;(8)上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額6.5萬(wàn)元。要求:請(qǐng)計(jì)算服裝企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅。
增加流動(dòng)資產(chǎn)投資增加流動(dòng)資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師
2024年前8個(gè)月與保密單位簽的合同,后四個(gè)月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財(cái)務(wù)老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險(xiǎn)沒(méi)辦法手動(dòng)填寫,結(jié)果我直接點(diǎn)了下一步,后續(xù)顯示我需要再補(bǔ)繳一部分錢,我想問(wèn),我直接在app上補(bǔ)交,沒(méi)有失業(yè)險(xiǎn)這個(gè),會(huì)對(duì)以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費(fèi),如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產(chǎn)計(jì)入FVOCI賬戶(看到券商研報(bào)這么寫),意思是紅利股和紅利基金都計(jì)入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計(jì)入FVTPL嗎?
請(qǐng)問(wèn).2017年個(gè)人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬(wàn)元,至今未繳納個(gè)人所得稅,需要補(bǔ)繳的話是按偶然所得20%的稅率還是按八級(jí)累進(jìn)稅率計(jì)算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購(gòu)買人是代扣代繳義務(wù)人嗎?如果當(dāng)時(shí)未繳納稅金,代扣代繳義務(wù)人也要承擔(dān)相應(yīng)的罰款嗎?
老師,屬于6月份的運(yùn)輸費(fèi)用,但是發(fā)票開(kāi)在了7月份,我可以把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到6月份嗎?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理?
購(gòu)車發(fā)票是六月取得的購(gòu)置稅是七月份交的請(qǐng)問(wèn)怎么提固定制產(chǎn)折舊
老師,我怎么看公司有沒(méi)有年檢呢
老師,一個(gè)公司,怎么可以同時(shí)賣不同的東西,比如水泥,門窗,鋼材,這是一個(gè)東西嗎?
老師,我想請(qǐng)教個(gè)關(guān)于社保的問(wèn)題。就是一個(gè)朋友讓我在他上班的單位掛一個(gè)虛職,對(duì)方單位負(fù)責(zé)給我繳納社保,而我負(fù)責(zé)把收到的工資在轉(zhuǎn)給我朋友,這樣的操作我可以放心接受嗎?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)啥的
以前年度的這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)減
憑證是2025年1月份做的,1月份應(yīng)該也要計(jì)提折舊吧,那2024年所得稅匯算清繳和財(cái)務(wù)年報(bào)要怎么調(diào)整
財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整, 匯算105080表格,第五列把這個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)金額加上就行