同學,你好 可以享受的,是看一年的

第四季度應納稅所得額超過300萬元了,前三季度按小型微利企業(yè)報的。所得稅是不是要補交?
企業(yè)前兩個季度符合小型微利條件,第三個季度應納稅所得額累計超300萬了,那之前享受的稅收優(yōu)惠是不是全得不過來都按25%繳納所得稅哇
如果A企業(yè)在匯算22年所得稅時,應納稅所得額超過100萬,則不屬于小型微利企業(yè),22年企業(yè)所得稅不享受優(yōu)惠政策。那么,如果在23年1季度,該公司人員不超過300人,資產總額不超5000萬,應納稅所得額為5萬,則預繳所得稅時,可否享受小型微利企業(yè) 所得稅優(yōu)惠。
1,小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,年度應納稅所得額不超過300部分,按照5%納稅,那么超過300萬呢,是按全額所得額納稅嗎,比如400萬,400*20%=80萬,對嗎? 2,這個優(yōu)惠政策季度怎么享有呢,老師講第一季度符合優(yōu)惠享受,第二季度不符合又不享受,這個能舉個例子嗎,不太明白
我們第三季度營業(yè)利潤超300萬, 第三季度報稅之后,還能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠嗎?比如印花稅?另外我們還有虧損可以彌補,應該不涉及所得稅。 另外我們第三季度申報超300萬,但是第四季度又不到300萬了,能重新認定小微企業(yè)嗎?
請問總分支機構匯總申報分公司的企業(yè)所得稅申報表是按匯總金額申報還是按自己的收支金額申報?
本期印花稅怎么申報,從賬目中如何找數(shù)據(jù)申報
請問購買小麥種合同可要交印花稅
老師,之前的,前年已銀行轉賬實繳注冊資本了在稅務上也交印花稅了,沒有在國家信息公示系統(tǒng)做公示,現(xiàn)在是否還可以補?
老師,子公司要注銷。有一定的虧損,清算企業(yè)所得稅的時候,是不是要把這個虧損分配回母公司,說母公司憑什么資料做投資收益的虧損呢?
你好老師,我們進貨的貨款全額付了,供應商發(fā)票也給我們開了,但是貨沒發(fā)夠,我們已正常入賬,現(xiàn)在協(xié)調的是要退錢,沒回來的錢我們怎么掛賬
面試中。。。提問:我們這邊需要有進出口業(yè)務方面的經驗,您有進出口業(yè)務方面的經驗嗎?答。問“占比多少”老師怎么回答啊?
小規(guī)模納稅人變成一般納稅人的條件
自然人獨資的有限責任公司,交個稅還是企業(yè)所得稅
個人獨資企業(yè)是一人有限公司嗎