你好你可以先暫估一下庫存商品。
現(xiàn)在我公司的情況是這三個月都沒有入庫,制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,沒法把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品, 老師,像工資,小額固定資產(chǎn),消耗品,生產(chǎn)用的如果當(dāng)期沒有入庫也都可以掛在生產(chǎn)成本里嗎
請問老師2020年11月多記的產(chǎn)品人工費(fèi),會計分錄是:借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本,在2021年1月份做賬可以直接沖減嗎?借:庫存商品 負(fù)數(shù),貸:生產(chǎn)成本,負(fù)數(shù),請問這樣做會計分錄可以嗎?
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進(jìn)貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進(jìn)貨原料加工生產(chǎn),變成庫存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本
老師,這個月沒有銷售,但是制造費(fèi)用里產(chǎn)生了一些費(fèi)用,所以我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我是否要把制造費(fèi)用里的數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)到生成成本,在結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品中呢,就不結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這樣對不對
產(chǎn)品由原材料與制造費(fèi)用一起進(jìn)入到庫存商品,我是2條線思路做賬的,我想問下,制造費(fèi)用我全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,后期我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本后,沒有半成品但是生產(chǎn)成本的借方還有余額,這種情況,我是否可以理解成生產(chǎn)成本的借方余額就是月末庫存數(shù)量里面庫存商品的組成部分。生產(chǎn)成本借方有余額是對的
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒開票也還沒收錢,8月份的折舊還照常計提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個損失要?dú)w結(jié)到未分配利潤里面?小企業(yè)會計準(zhǔn)則的情況下。
您好~想咨詢下:采購合同,印花稅已經(jīng)申報、扣繳過了?,F(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€點(diǎn)的專票。開到我們公司來,我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個點(diǎn)嗎?
總公司有權(quán)利凍結(jié)分公司的銀行賬號嗎?
老師:公司的法人兼大股??梢栽僖詡€人的名義去稅務(wù)局代開經(jīng)營性的發(fā)票嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師具體分錄怎樣寫
你好你可以庫存商品暫估,貸生產(chǎn)成本。 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本就不會負(fù)數(shù)了。