您好,借:固定資產(chǎn)清理 1002300.89 -103153.44 =899147.45 累計(jì)折舊103153.44 貸:固定資產(chǎn)1002300.89 對(duì)外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 430000 貸:固定資產(chǎn)清理430000/1.13 =380530.97 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 430000/1.13 *13% 借:資產(chǎn)處置損益518616.48 貸:固定資產(chǎn)清理 518616.48
就是我們公司把固定資產(chǎn)這個(gè)車輛賣了,這個(gè)車的原值63414元,累計(jì)折舊60243.3元,怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,匯算清繳時(shí),我有一輛車在年中被賣掉了,就有固定資產(chǎn)清理等分錄,那我匯算清繳里面固定資產(chǎn)原值,累計(jì)折舊和本年累計(jì)折舊要怎么計(jì)算啊
公司小規(guī)模納稅人,有固定資產(chǎn),一輛車,原值6萬元,累計(jì)折舊1萬元,9月賣出了3萬元,取得二手車銷售發(fā)票3萬,固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做?
公司是一般納稅人,11月份以18000的價(jià)格賣出去了一輛車,其中增值稅是2070.8。汽車原值是63539.82,累計(jì)折舊是46331.25,現(xiàn)在我做了一筆分錄是 借:固定資產(chǎn)清理17208.57 累計(jì)折舊46331.25 貸:固定資產(chǎn)原值63539.82 這筆分錄做完接下來應(yīng)該怎么操作
我公司賣了一臺(tái)車原值591260.24元,累計(jì)折舊421914.17元,賣了150000元,增值稅17256.64元。請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)不? 1.借固定資產(chǎn)清理169346.07 累計(jì)折舊 421914.17元 貸:固定資產(chǎn) 591260.24元2.借:銀行存款150000 貸:固定資產(chǎn)清理 132743.36元 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅17256.64 3.借:營業(yè)外支出36602.17 貸:固定資產(chǎn)清理36602.71
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤了,不多就幾百,為什么這個(gè)就不能分配利潤呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初,我入期初余額100就會(huì)資產(chǎn)負(fù)債不平求解
老師,你好,請(qǐng)問高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過期了,沒有再申請(qǐng),帳上有研發(fā)費(fèi)用,報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳能加計(jì)扣除嗎?謝謝
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械,個(gè)人需要給公司代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票?個(gè)人除了代開發(fā)票外,公司需要給個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因?yàn)槊鎸?duì)的是散客,所以也不開發(fā)票,我可以給他報(bào)無票收入嗎?
我是物流服務(wù)公司,收到物流費(fèi)10000怎么記賬
老師,9月1號(hào)借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?