借:原材料 貸:銀行存款
原材料的入庫(kù),如,款已付活在貨未到票未收,款已付貨未收票已收,款未付貨已到票未收,款未付貨已到票已收都怎么做賬啊
購(gòu)買(mǎi)原材料,發(fā)票未收到,貨已經(jīng)收到,款項(xiàng)已經(jīng)支付怎么入賬。
采購(gòu)原材料,材料已入庫(kù),錢(qián)已支付,票未收到,如何做賬?
餐飲業(yè)采購(gòu)原材料已付款已收到材料,未收到發(fā)票怎么做賬
采購(gòu)周轉(zhuǎn)材料 款已付 貨已入庫(kù) 票未到分錄怎么做老師
老師,我4月到6月都沒(méi)有做工資每個(gè)月也是0申報(bào),我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問(wèn)題:資產(chǎn)項(xiàng)目清理完,負(fù)債項(xiàng)目清理完,銀行存款有300萬(wàn)了,這300萬(wàn)首先用來(lái)干嘛?用來(lái)清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會(huì)計(jì),物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說(shuō)按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開(kāi)收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒(méi)有對(duì)外開(kāi)過(guò)票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤(pán)賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒(méi)有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒(méi)有,不知道去哪個(gè)行業(yè)做會(huì)計(jì),現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤(pán)賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒(méi)有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒(méi)有
24年企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報(bào)嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報(bào)嗎?
老師,A公司把車(chē)賣(mài)給了b公司,開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票,B公司也付款給了A公司,但是沒(méi)有在車(chē)管所過(guò)戶(hù),現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車(chē)輛在車(chē)管所過(guò)戶(hù)給c公司,然后b公司再給c公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)這樣的流程可以嗎?
請(qǐng)問(wèn),會(huì)計(jì)工作交接要交接哪些?
老師,原材料的價(jià)格是含稅還是不含稅?
若確認(rèn)能取得專(zhuān)票,按不含價(jià)
老師,下個(gè)月收到票后怎么做賬務(wù)處理,是紅沖嗎?
可以紅沖,再做有票分錄
老師,暫估入庫(kù)的稅金怎么處理,是按其他應(yīng)收款嗎?二級(jí)科目是什么?
可入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
老師,我有一筆收入,對(duì)方未開(kāi)具發(fā)票,我按收入借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么處理
這就是未開(kāi)票收入,分錄與開(kāi)票收入一樣
老師,上個(gè)月的技術(shù)人員工資我做到借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本 這個(gè)庫(kù)存商品當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
沒(méi)有銷(xiāo)售商品,就不結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)12353,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1051,銷(xiāo)項(xiàng)是20540,我當(dāng)月繳增值稅的時(shí)候待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
沒(méi)有發(fā)票肯定不能抵扣,那下個(gè)月有發(fā)票了,又沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)了,就只能等到有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候進(jìn)行抵扣是嗎?也就是這個(gè)月的發(fā)票銷(xiāo)-進(jìn)交增值稅
不對(duì),老師,雖然我做銷(xiāo)項(xiàng)稅了,但是沒(méi)開(kāi)票,也就是這個(gè)月不能進(jìn)行抵扣,也不用交增值稅,對(duì)嗎?第一個(gè)月干工業(yè)會(huì)計(jì),有點(diǎn)懵
若確認(rèn)了收入與銷(xiāo)項(xiàng),要申報(bào)的
老師,待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是不是不可以抵扣,申報(bào)時(shí)候也不需要填寫(xiě)
待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,申報(bào)時(shí)候也不需要填寫(xiě)
謝謝老師的耐心解答
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!