借:原材料 貸:銀行存款
原材料的入庫,如,款已付活在貨未到票未收,款已付貨未收票已收,款未付貨已到票未收,款未付貨已到票已收都怎么做賬啊
購買原材料,發(fā)票未收到,貨已經(jīng)收到,款項已經(jīng)支付怎么入賬。
采購原材料,材料已入庫,錢已支付,票未收到,如何做賬?
餐飲業(yè)采購原材料已付款已收到材料,未收到發(fā)票怎么做賬
采購周轉(zhuǎn)材料 款已付 貨已入庫 票未到分錄怎么做老師
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,原材料的價格是含稅還是不含稅?
若確認(rèn)能取得專票,按不含價
老師,下個月收到票后怎么做賬務(wù)處理,是紅沖嗎?
可以紅沖,再做有票分錄
老師,暫估入庫的稅金怎么處理,是按其他應(yīng)收款嗎?二級科目是什么?
可入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項
老師,我有一筆收入,對方未開具發(fā)票,我按收入借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額怎么處理
這就是未開票收入,分錄與開票收入一樣
老師,上個月的技術(shù)人員工資我做到借生產(chǎn)成本貸制造費用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 這個庫存商品當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
沒有銷售商品,就不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
老師,當(dāng)月進項12353,待認(rèn)證進項1051,銷項是20540,我當(dāng)月繳增值稅的時候待認(rèn)證的進項可以抵扣嗎?
沒有發(fā)票肯定不能抵扣,那下個月有發(fā)票了,又沒有銷項了,就只能等到有銷項的時候進行抵扣是嗎?也就是這個月的發(fā)票銷-進交增值稅
不對,老師,雖然我做銷項稅了,但是沒開票,也就是這個月不能進行抵扣,也不用交增值稅,對嗎?第一個月干工業(yè)會計,有點懵
若確認(rèn)了收入與銷項,要申報的
老師,待認(rèn)證的進項是不是不可以抵扣,申報時候也不需要填寫
待認(rèn)證的進項不可以抵扣,申報時候也不需要填寫
謝謝老師的耐心解答
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!