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Q

老師,采購(gòu)原材料,款已付 貨已到,票未付怎么入賬?

2025-03-04 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-04 17:08

借:原材料 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)8598 追問(wèn) 2025-03-04 17:09

老師,原材料的價(jià)格是含稅還是不含稅?

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齊紅老師 解答 2025-03-04 17:09

若確認(rèn)能取得專(zhuān)票,按不含價(jià)

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快賬用戶(hù)8598 追問(wèn) 2025-03-05 08:30

老師,下個(gè)月收到票后怎么做賬務(wù)處理,是紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 08:49

可以紅沖,再做有票分錄

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快賬用戶(hù)8598 追問(wèn) 2025-03-05 09:01

老師,暫估入庫(kù)的稅金怎么處理,是按其他應(yīng)收款嗎?二級(jí)科目是什么?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 09:03

可入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶(hù)8598 追問(wèn) 2025-03-05 09:48

老師,我有一筆收入,對(duì)方未開(kāi)具發(fā)票,我按收入借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-03-05 09:52

這就是未開(kāi)票收入,分錄與開(kāi)票收入一樣

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快賬用戶(hù)8598 追問(wèn) 2025-03-05 10:46

老師,上個(gè)月的技術(shù)人員工資我做到借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本 這個(gè)庫(kù)存商品當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-05 10:49

沒(méi)有銷(xiāo)售商品,就不結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶(hù)8598 追問(wèn) 2025-03-05 10:57

老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)12353,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1051,銷(xiāo)項(xiàng)是20540,我當(dāng)月繳增值稅的時(shí)候待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?

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快賬用戶(hù)8598 追問(wèn) 2025-03-05 11:00

沒(méi)有發(fā)票肯定不能抵扣,那下個(gè)月有發(fā)票了,又沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)了,就只能等到有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候進(jìn)行抵扣是嗎?也就是這個(gè)月的發(fā)票銷(xiāo)-進(jìn)交增值稅

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快賬用戶(hù)8598 追問(wèn) 2025-03-05 11:04

不對(duì),老師,雖然我做銷(xiāo)項(xiàng)稅了,但是沒(méi)開(kāi)票,也就是這個(gè)月不能進(jìn)行抵扣,也不用交增值稅,對(duì)嗎?第一個(gè)月干工業(yè)會(huì)計(jì),有點(diǎn)懵

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齊紅老師 解答 2025-03-05 11:07

若確認(rèn)了收入與銷(xiāo)項(xiàng),要申報(bào)的

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快賬用戶(hù)8598 追問(wèn) 2025-03-05 11:09

老師,待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是不是不可以抵扣,申報(bào)時(shí)候也不需要填寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2025-03-05 11:11

待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,申報(bào)時(shí)候也不需要填寫(xiě)

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快賬用戶(hù)8598 追問(wèn) 2025-03-05 11:11

謝謝老師的耐心解答

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齊紅老師 解答 2025-03-05 11:12

不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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同學(xué),你好 借:原材料 貸:銀行存款
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你好 可以暫估入賬 借:成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 借:成本費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:? 成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
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