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以前年度收到的發(fā)票認定為虛開發(fā)票,稅務局要求公司進項稅額轉出,成本調整,需要怎么做分錄

2025-03-04 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-03-04 14:53

借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-進項轉出
借:利潤分配-未分配
貸:以前年度損益調整

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快賬用戶1344 追問 2025-03-04 14:59

轉出進項稅額需要全額繳納增值稅,這筆款項以前未進成本,進入以前年度損益是否重復計入成本

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齊紅老師 解答 2025-03-04 15:00

沒有呀,就是因為你前面計提到增值稅,所以現(xiàn)在轉到成本中

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快賬用戶1344 追問 2025-03-04 15:05

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-03-04 15:07

不客氣,很高興幫你

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借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-進項轉出
借:利潤分配-未分配
貸:以前年度損益調整
2025-03-04
同學你好,有差額做分錄調平即可。借,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,再做,借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸,應交稅費-未交增值稅。
2022-09-17
你好,之前的折舊費怎么做的?
2021-11-03
借成本 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2022-10-13
你好;? ?你之前收到的時候怎么做科目的 ;? 你們是什么準則; 好判斷科目??
2022-06-09
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