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以前年度收到的發(fā)票認(rèn)定為虛開發(fā)票,稅務(wù)局要求公司進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,成本調(diào)整,需要怎么做分錄

2025-03-04 14:51
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-04 14:53

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1344 追問 2025-03-04 14:59

轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額需要全額繳納增值稅,這筆款項(xiàng)以前未進(jìn)成本,進(jìn)入以前年度損益是否重復(fù)計(jì)入成本

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齊紅老師 解答 2025-03-04 15:00

沒有呀,就是因?yàn)槟闱懊嬗?jì)提到增值稅,所以現(xiàn)在轉(zhuǎn)到成本中

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快賬用戶1344 追問 2025-03-04 15:05

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-03-04 15:07

不客氣,很高興幫你

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借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:以前年度損益調(diào)整
2025-03-04
同學(xué)你好,有差額做分錄調(diào)平即可。借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再做,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2022-09-17
你好,之前的折舊費(fèi)怎么做的?
2021-11-03
借成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-10-13
你好;? ?你之前收到的時(shí)候怎么做科目的 ;? 你們是什么準(zhǔn)則; 好判斷科目??
2022-06-09
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