給老板發(fā)工資超過(guò)5000,個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有社??鄢梢?/p>
老師好,臨時(shí)工,每月工資沒(méi)超過(guò)5000(發(fā)的是現(xiàn)金,有簽字、手?。?jīng)]有申報(bào),匯算清繳可以扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),員工工資5000,社保全部公司承擔(dān),給員工申報(bào)個(gè)稅時(shí)候可以按5000申報(bào)嗎
公司員工工資不超過(guò)5000.還用申請(qǐng)個(gè)稅嗎?申請(qǐng)個(gè)稅的話.沒(méi)超過(guò)5000不扣稅的同時(shí).不給員工交社??梢詥幔窟€是不管扣不扣稅.只要申請(qǐng)了公司必須得交社保?
老師,員工工資沒(méi)過(guò)5000,企業(yè)沒(méi)有交社保,在報(bào)個(gè)稅的時(shí)候。需要填專項(xiàng)附加扣除金額嗎?
老師,算工資是超過(guò)5000元扣了個(gè)稅,申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn)不要扣個(gè)稅,那不是多扣了嗎?
公司請(qǐng)了一個(gè)技術(shù)人員,只干一個(gè)月,月工資5萬(wàn),是安薪金工資,還是對(duì)方開勞務(wù)票按勞務(wù)走?哪個(gè)下來(lái)交稅合算
老師,今年是高新復(fù)審,復(fù)審那邊查出這個(gè)問(wèn)題,22年年報(bào)適用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與當(dāng)年納稅申報(bào)表、其他年度年報(bào)等適用的準(zhǔn)則(企業(yè)會(huì)計(jì)制度)不一致,請(qǐng)核實(shí); 審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出具完成了,我可以修改匯算清繳報(bào)表嗎?
買液化氣,先開票500元,但是沒(méi)有實(shí)際付款。后面用的時(shí)候在實(shí)際支付每次100元,這個(gè)分錄該怎么做?
老師,開出的電子票可以部分金額紅沖嗎?
老師,出口報(bào)關(guān)單上合同協(xié)議號(hào)一欄,忘記填寫了,影響出口退稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是這個(gè)月才升級(jí)成為一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)認(rèn)證發(fā)票是當(dāng)月認(rèn)證還是次月15日前認(rèn)證
老板問(wèn)近一年的產(chǎn)值是多少,是看資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤(rùn)表,老板又問(wèn)對(duì)公流水一年的是多少,對(duì)公流水是支出和收入的合計(jì)數(shù)嗎
老師,我司為一般納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)易征收,本月抖音銷售額247470元,用戶實(shí)付247173.5元,平臺(tái)補(bǔ)貼296.5(平臺(tái)補(bǔ)貼款要求我們給他們開具6%的發(fā)票,此票我們不能抵扣),我們結(jié)算金額為244802.26元,手續(xù)費(fèi)為1484.82元,退款金額為1182.92元(主營(yíng)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)易征收稅率為3%),請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,假設(shè)我們進(jìn)貨商品登記入庫(kù)100噸,但是實(shí)際銷售了98噸。這個(gè)成本賬手工如何登記。如何做賬務(wù)處理
老師 請(qǐng)問(wèn)一下新注冊(cè)的公司現(xiàn)在沒(méi)有任何業(yè)務(wù) 我是做一般還是小規(guī)模好點(diǎn)
老師講的年終獎(jiǎng)是怎么申報(bào)的?
可單獨(dú)申報(bào),選擇一次性年終獎(jiǎng)申報(bào)
單獨(dú)申報(bào)和全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)計(jì)稅金額是不是不一樣?
單獨(dú)申報(bào)和并入工資申報(bào),不一樣
老師,年終獎(jiǎng)這個(gè)怎樣選擇多少并入工資薪金?
老師,還有一個(gè)問(wèn)題是年終獎(jiǎng)16萬(wàn)怎么算的繳納多少個(gè)稅申報(bào)為什么是20%
直接在個(gè)稅申報(bào)端,測(cè)算即可
老師講的個(gè)稅申報(bào)斷哪有這個(gè)功能啊
直接在個(gè)稅申報(bào)端申報(bào),不點(diǎn)最后的申報(bào)即可。