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老師,一般納稅人企業(yè),我們今年2月補(bǔ)交了所屬期2023.9的固定資產(chǎn)汽車的增值稅,增值稅交18326,附加稅1099.56,滯納金4533.21。會計(jì)分錄怎么做

2025-03-04 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-04 11:06

借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅18326 稅金及附加1099.56 營業(yè)外支出4533.21 貸銀行存款

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快賬用戶3631 追問 2025-03-04 11:09

2025.2之前固定資產(chǎn)汽車沒做賬務(wù)處理

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快賬用戶3631 追問 2025-03-04 11:11

2025.2月做賬這個(gè)屬于2023.9月的車怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-03-04 11:13

那個(gè)車輛原值多少?累計(jì)折舊?賣了多少錢

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快賬用戶3631 追問 2025-03-04 11:28

原價(jià)177000賣價(jià)應(yīng)該按交的增值稅反推吧。稅局刷出異常,讓我們今年2月補(bǔ)交得稅。在這個(gè)月做屬于2023.9固定資產(chǎn)汽車怎么做分錄。

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快賬用戶3631 追問 2025-03-04 11:30

稅局沒按我們賣的價(jià)格,直接讓公司按稅局人員算的繳稅

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齊紅老師 解答 2025-03-04 11:31

那只可以直接補(bǔ)稅分錄就可以

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快賬用戶3631 追問 2025-03-04 11:32

不會做分錄,所以請教老師這月做賬怎么做會計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2025-03-04 11:33

上邊的分錄我發(fā)給你了

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快賬用戶3631 追問 2025-03-04 11:33

老師麻煩給我說下做賬的具體會計(jì)分錄,非常感謝

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齊紅老師 解答 2025-03-04 11:35

借應(yīng)交稅費(fèi)-檢查補(bǔ)交增值稅 稅金及附加 營業(yè)外支出 貸銀行存款

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快賬用戶3631 追問 2025-03-04 11:41

老師車怎么做呀

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齊紅老師 解答 2025-03-04 11:42

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理就可以

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快賬用戶3631 追問 2025-03-04 11:48

兩個(gè)固定資產(chǎn)的差額計(jì)入什么科目

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齊紅老師 解答 2025-03-04 11:48

固定資產(chǎn)清理的差額入資產(chǎn)處置損益

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快賬用戶3631 追問 2025-03-04 11:54

是這兩個(gè)科目嗎?因?yàn)檫@是2023賣的車,固定資產(chǎn)清理差額是計(jì)入資產(chǎn)處理損益合適還是計(jì)入未分配利潤

是這兩個(gè)科目嗎?因?yàn)檫@是2023賣的車,固定資產(chǎn)清理差額是計(jì)入資產(chǎn)處理損益合適還是計(jì)入未分配利潤
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齊紅老師 解答 2025-03-04 11:55

你今年做的話是往年的損益,入未分配利潤

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借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅18326 稅金及附加1099.56 營業(yè)外支出4533.21 貸銀行存款
2025-03-04
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅/未交增值稅 1000 營業(yè)外支出——滯納金 200 貸:銀行存款 1200
2020-09-19
你好,是一般計(jì)稅的嗎?
2022-07-11
同學(xué),你好 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 貸:銀行存款
2023-10-04
你好,也就是延期交稅了,是這個(gè)政策吧,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅/附加稅。
2022-04-08
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