未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?–已開票
小規(guī)模裝修公司,收到裝修款,也給對(duì)方開了發(fā)票,這筆分錄應(yīng)該怎么做呀老師?
老師:新公司小規(guī)模,裝修費(fèi)用怎么處理合適呢?分錄怎么寫?
老師,這個(gè)怎么做分錄小規(guī)模納稅人裝修公司,不含稅收入9907.43稅額99.07合計(jì)10006.50,怎么做分錄,做完分錄不超額交不到稅,最后怎么做分錄
老師我們小規(guī)模企業(yè)不開票收入,怎么做分錄
小規(guī)模裝修公司 購(gòu)買門窗建材怎么做分錄
個(gè)體戶注銷需要查帳嗎?
老師咨詢公司的咨詢收入是不是都不用交印花稅
企業(yè)所得稅中,彌補(bǔ)以前虧損的數(shù)據(jù)是看哪個(gè)表,哪個(gè)科目填寫的?
能不能咨詢老師們一個(gè)問題,能不能給個(gè)解決方案[破涕為笑],我們是小規(guī)模,工程咨詢類,剛好有段時(shí)間卡點(diǎn)了,開的都是30萬(wàn)左右的票,被稅局懷疑拆分收入了咋辦,就比如說(shuō),23年的合同,24年收款時(shí)才開票了,這些有沒有好理由解釋啊[撇嘴]
老師你好我想問下我去自然人扣繳端申報(bào)綜合所得稅幫員工交了稅,這一筆我需要添加記賬憑證嗎,給員工發(fā)工資的時(shí)候已經(jīng)記過 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在去申報(bào)綜合所得稅這一筆錢還要填寫記賬憑證嗎
小規(guī)模納稅人,3%的征收率減按1%征收,申報(bào)增值稅時(shí),收入是填在3%還是1%
老師,請(qǐng)問我們公司的員工個(gè)人購(gòu)買的電腦,發(fā)票是開的員工個(gè)人,但電腦主要是用于公司辦公,請(qǐng)問可以拿這個(gè)發(fā)票到公司做賬嗎?
成本票的問題:物流行業(yè)的成本票比較缺,請(qǐng)問老師,這個(gè)成本票應(yīng)該怎么來(lái)
老師,分公司屬于非獨(dú)立核算,是不是就不需要在稅務(wù)系統(tǒng)就行納稅申報(bào)
申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí),投資者減除費(fèi)用是灰色,顯示“您已在綜合所得扣款繳申報(bào)中享受扣除,本次申報(bào)不可重復(fù)扣除”,怎么回事
未開票的增值稅的稅率按幾個(gè)點(diǎn)的
不管是否開票都是按1%
那增值稅是不是要結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
是的,不交的增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入