你好,是的稅務(wù)局一般這種事當(dāng)內(nèi)銷(xiāo)來(lái)處置。
某公司系增值稅一般納稅人,在年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,當(dāng)執(zhí)行應(yīng)交增值稅測(cè)試程序時(shí),發(fā)現(xiàn)按公司年度產(chǎn)品銷(xiāo)售收入乘以增值稅稅率測(cè)算的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比會(huì)計(jì)賬簿記錄中的“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”的貸方發(fā)生額合計(jì)多260萬(wàn)元。已知該公司本年度沒(méi)有免稅產(chǎn)品,也沒(méi)有出口銷(xiāo)售。260萬(wàn)元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)到銷(xiāo)售額應(yīng)是2000萬(wàn)元,占公司全年銷(xiāo)售收入額近20%。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),公司12月份銷(xiāo)售收入明顯高于其他月份,在抽查其大額記賬憑證時(shí)發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)售產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄是: 借:應(yīng)收賬教一-XX客戶(hù) 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一-XX產(chǎn)品 其他應(yīng)付教-- 預(yù)提稅金 再查國(guó)公司“其他應(yīng)付款一預(yù)提稅金” 明細(xì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)其年初余額有220萬(wàn)元,年末余額為710萬(wàn)元。 要求:請(qǐng)分析該公司的會(huì)計(jì)處理是否正確?這樣處理的初衷是什么?可能會(huì)帶來(lái)什么后果?
某公司系增值稅一般納稅人,在年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,當(dāng)執(zhí)行應(yīng)交增值稅測(cè)試程序時(shí),發(fā)現(xiàn)按公司年度產(chǎn)品銷(xiāo)售收入乘以增值稅稅率測(cè)算的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比會(huì)計(jì)賬簿記錄中的“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”的貸方發(fā)生額合計(jì)多260萬(wàn)兀。已知該公司本年度沒(méi)有免稅產(chǎn)品,也沒(méi)有出口銷(xiāo)售。260萬(wàn)元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)到銷(xiāo)售額應(yīng)是2000萬(wàn)元,占公司全年銷(xiāo)售收入額近20%。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),公司12月份銷(xiāo)售收入明顯高于其他月份、在抽查其大額記賬憑證時(shí)發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)售產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄是: 借:應(yīng)收賬款一—××客戶(hù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一 × 產(chǎn)品 其他應(yīng)付款—一預(yù)提稅金 再查閱公司“其他應(yīng)付款—預(yù)提稅金”明細(xì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)其年初余額有220萬(wàn)元,年末余額為710萬(wàn)元。 分析要求:該公司的會(huì)計(jì)處理是否正確?這樣處理的初衷是什么?可能會(huì)帶來(lái)什么后果?
某公司系增值稅一般納稅人,在年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,當(dāng)執(zhí)行應(yīng)交增值稅測(cè)試程序時(shí),發(fā)現(xiàn)按公司年度產(chǎn)品銷(xiāo)售收入乘以增值稅稅率測(cè)算的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比會(huì)計(jì)賬簿記錄中的“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”的貸方發(fā)生額合計(jì)多260萬(wàn)元。已知該公司本年度沒(méi)有免稅產(chǎn)品,也沒(méi)有出口銷(xiāo)售。260萬(wàn)元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)到銷(xiāo)售額應(yīng)是2000萬(wàn)元,占公司全年銷(xiāo)售收入額近20%。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),公司12月份銷(xiāo)售收入明顯高于其他月份,在抽查其大額記賬憑證時(shí)發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)售產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)收賬款一XX客戶(hù)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一XX產(chǎn)品其他應(yīng)付款一預(yù)提稅金再查閱公司“其他應(yīng)付款一預(yù)提稅金”明細(xì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)其年初余額有220萬(wàn)元,年末余額為710萬(wàn)元。要求:請(qǐng)分析該公司的會(huì)計(jì)處理是否正確?這樣處理的初衷是什么?可能會(huì)帶未什么后果
老師,我是深圳的。我司通過(guò)供應(yīng)鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應(yīng)鏈這邊只給我報(bào)關(guān)單,車(chē)輛載貨清單,代理出口證明(收到國(guó)外貨款后提供)再加上我國(guó)內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這樣就可以去申請(qǐng)退稅嗎?但是有一些費(fèi)用比如供應(yīng)鏈的代理費(fèi),運(yùn)輸費(fèi)其實(shí)是國(guó)內(nèi)我公司支付,供應(yīng)鏈這邊同一開(kāi)發(fā)票為服務(wù)費(fèi),6%的服務(wù)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票是否會(huì)影響我司退稅?是否需要供應(yīng)鏈那邊分開(kāi)兩項(xiàng)開(kāi)發(fā)票?比如代理費(fèi)是多少列清楚開(kāi)?
國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào) 關(guān)于公布《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法》有關(guān)問(wèn)題的公告 (八)出口企業(yè)或其他單位未按規(guī)定進(jìn)行單證備案(因出口貨物的成交方式特性,企業(yè)沒(méi)有有關(guān)備案單證的情況除外)的出口貨物,不得申報(bào)退(免)稅,適用免稅政策。已申報(bào)退(免)稅的,應(yīng)用負(fù)數(shù)申報(bào)沖減原申報(bào)。 今天得知消息,每一個(gè)出口退稅企業(yè)都要核查備案情況,敬請(qǐng)大家按要求做好備案,否則麻煩大啦!要把國(guó)家簡(jiǎn)化手續(xù)提供從里便利當(dāng)做做好工作的動(dòng)力,而不是放任不管,可以隨意!越來(lái)越強(qiáng)調(diào)自律合法合規(guī)! 這個(gè)備案是什么意思?是每一個(gè)出口單都要備案嗎?
老師,我司是建筑勞務(wù)公司,當(dāng)?shù)亟ㄖ痉职膭趧?wù),對(duì)方公司和我們是一個(gè)區(qū)域的,但是活跨區(qū)域了,這樣也要開(kāi)外經(jīng)證嗎?
老師好!單位參保登記,第一次給工人交保險(xiǎn)新增人員怎么直接填不了?另外險(xiǎn)種那沒(méi)有信息
我公司分包給乙公司工程,合同約定給我公司開(kāi)9的發(fā)票,現(xiàn)在乙方只能給我方開(kāi)1%的發(fā)票,乙方也愿意承擔(dān)稅差8個(gè)點(diǎn)了,我公司咋樣做賬務(wù)處理了?咋樣才能補(bǔ)回8的稅點(diǎn)了?
外籍人員勞務(wù)費(fèi)需要稅后5000,那稅前多少呢?
員工出差住酒店,收到專(zhuān)票抵扣稅額在電子稅務(wù)局,附表二:1欄和2欄填寫(xiě)抵扣稅額嗎
小規(guī)模納稅人使用的固定資產(chǎn),使用過(guò)的舊的固定資產(chǎn)不是應(yīng)該減按2%怎么1%呀?
股東由夫妻二人變更到一人,認(rèn)繳資金由100萬(wàn)繳資到2萬(wàn),會(huì)有哪些稅呢?
滴滴票能在電子稅務(wù)局里面勾選認(rèn)證嗎?
有限公司召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì),代表1/10以上表決權(quán)的股東,這怎么理解?是指出資額比例嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)如何處理
那報(bào)關(guān)是0金額,我們開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票的話,要怎樣確定金額呢?
你好,按照實(shí)際是市場(chǎng)的價(jià)格
這樣報(bào)關(guān)是否可以免征增值稅
你好,你實(shí)際有出口的話是可以。
但是這種事情本身就不是標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)實(shí)操中建議你還是跟稅務(wù)局確認(rèn)一下。