你好,這個沒關(guān)系的,這種是可以解釋的。
請問老師,第四季度一開始報表利潤是虧損的,已經(jīng)申報第四季度所得稅,后來審計報告出來做了一些調(diào)整,最終年度是盈利的(已經(jīng)沒有以前年度虧損可彌補)那么在做匯算清繳的時候再補交所得稅,這樣是可以的嗎,稅局認(rèn)的嗎?
老師,請問20年中審計發(fā)生了以前年度損益調(diào)整,做賬20年12A,但導(dǎo)出的20年報表沒有體現(xiàn)調(diào)整后的數(shù)據(jù),是我們用友系統(tǒng)設(shè)置有問題,還是本來就該這樣。融資提供報表時針對差異我怎么解釋更合理?請幫忙解答,謝謝
你好老師。2018年的時候?qū)?yīng)該記在待攤費用里面的計入營業(yè)成本了。導(dǎo)致企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時候虧損很大。然后在2020年發(fā)現(xiàn)了這個問題,用以前年度損益調(diào)整來調(diào)到 待攤費用。但是這樣導(dǎo)致一個問題,就是年度匯算的虧損一直是那個錯記到成本的數(shù),用不用更正2018年的財務(wù)報表年報以及企業(yè)所得稅年報呢。
請問老師,我24年8-12月的部分發(fā)票在25年2月才取到,24年沒有預(yù)提,已經(jīng)不能入在24年了,因為24年的已經(jīng)結(jié)賬了,就入在了25年2月。如果審計沒有發(fā)現(xiàn),匯算清繳公司自己做,稅務(wù)局也沒有發(fā)現(xiàn)的話,是不是會計上和稅務(wù)上都不用調(diào)整了?
請問老師,審計沒發(fā)現(xiàn)企業(yè)跨期入的發(fā)票(24年的發(fā)票入在了25年),等審計出完報告后,公司自己用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整了,導(dǎo)致匯算清繳提供的報表跟審計報告里的報表不一樣,這樣會有問題嗎?
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項目需要記到成本里邊
工商年報是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報時,電子稅務(wù)局里面研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請問報關(guān)單這里是人民幣會和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
如何解釋呢?
您好,這個是相當(dāng)于審計報告審查出來,然后再調(diào)賬的,這個有時間啊
那我公司用自己調(diào)整后的報表(與審計報告里的報表數(shù)據(jù)不一樣)做所得稅匯算清繳可以嗎?有要求匯算清繳的財務(wù)報表一定要和年度匯算清繳提供的報表一致嗎?
關(guān)鍵是審計報告沒有查出來
關(guān)鍵是審計報告沒有查出來。企業(yè)調(diào)整后的財務(wù)報表與審計報告里的財務(wù)報表不一致。要是一致當(dāng)然就好解釋了
沒有要求匯算的必須和財務(wù)報表一致
有要求所得稅匯算清繳的提供財務(wù)報表一定要和年度審計報告里的財務(wù)報表數(shù)據(jù)一致嗎?
沒有這個稅務(wù)沒有強制性的要求。
請問老師,我公司24年季度預(yù)繳提供的報表都是符合小型微利企業(yè)政策,但25年做24年匯算清繳時提供的報表不符合小型微利企業(yè)政策,那稅務(wù)局會要求我公司補24年因享受了六稅兩費政策未交的附加稅(因為該政策減半的附加稅)嗎?
會,因為你全年只要不符合,就需要補