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老師小規(guī)模不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅的分錄摘要怎么寫

2025-03-02 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-02 11:52

小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶2744 追問 2025-03-02 12:00

老師減免的分錄先放著,做完年報(bào)的時(shí)候再?zèng)_這筆分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-02 12:01

不行的,需要在季末結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶2744 追問 2025-03-02 12:09

老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶2744 追問 2025-03-02 13:14

老師是這樣的,這家是個(gè)體戶,2024年3月份有一筆免稅銷售額621.05,我們是先報(bào)稅后做賬,報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候收入是和增值稅申報(bào)是一到致的,不包括這筆免稅的收入,業(yè)務(wù)量比較小,把全年的賬都做到12月份里,現(xiàn)在我做任證的時(shí)候 借應(yīng)交增值稅,代營(yíng)業(yè)外收入 老師我想問的是這個(gè)分錄先放著不管嗎,做年報(bào)的時(shí)候得把這個(gè)稅補(bǔ)上,等做完年報(bào)的時(shí)候再?zèng)_這筆分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-02 13:38

直接在年度匯算清繳的時(shí)候加上那個(gè)營(yíng)業(yè)外收入計(jì)入收入總額。

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2025-03-02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅
2025-03-02
?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2025-01-11
同學(xué)你好,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 減免時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024-07-07
你好,免增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 貸:營(yíng)業(yè)外收入/其他收益
2024-05-22
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