你好,如果你平時工資不會超過5000,可以把超過5000的部分當借款以后慢慢再扣減回來。如果你平時工資都超過5000的話,那就沒辦法了。
老師,請教,我家公司總拖欠工資,我每個月計提當月工資入費用,而個人收入申報系統(tǒng)按每月實際發(fā)放數(shù)申報的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個月,就申報7-8月工資,在7、8月當月沒有發(fā)放工資的就零申報收入,這樣做下來,9一12月工資計提了但是沒有發(fā)放,我在個稅收入零申報了,今年21年1月發(fā)放了,那這個9一12月工資是21年1月申報?對嗎?我覺得好像做錯了,老師,是不是計提后就要申報個稅才對呀?是不是,這個1月申報去年20年12月個稅時就全部申報9一12月工資收入?老師,求教!
建筑勞務(wù)公司是2020年4月辦理的執(zhí)照,2021年1月辦理的稅務(wù)登記開通賬戶,然后2月開了一張勞務(wù)發(fā)票,合同是去年就完工了,工資是每個人按照去年6個月一次性發(fā)的工資,那能直接在2月做賬計提去年工資,一次性發(fā)放嗎?那申報個稅怎么申報?不申報行嗎?
老師,請問1月份申報12月份個稅時,可以多做一些工資嗎?以年終獎的形式并入綜合所得,然后也不需要工人自己交個人所得稅。因為平時我們工資申報的低,才2800元,其余多出的部分是在賬外老板給工人發(fā) 放的。我想12月個稅多做一些工資成本,請問可行嗎?多做的這部分工資必須也在對公賬上發(fā)放嗎?還是也可以以現(xiàn)金發(fā)放獎金的形式發(fā)放呢?
我公司是勞務(wù)派遣公司,我公司之前一直用的代理記賬,從2024年1月1號開始自己記內(nèi)賬,現(xiàn)有如下問題,12月開給對方的發(fā)票,對方2月份才付款,并要求發(fā)放該單位12月勞務(wù)派遣人員工資,錢收到了,工資也發(fā)了,如果是從1月開始一刀切的話,這個會計分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師您好,我們公司2023年管理費用工資薪金計提了260萬,其中100萬是獎金,因為獎金計算原因,導致2024年1月底才發(fā),所以我就2024年2月份做了1月份的個稅申報,現(xiàn)在稅務(wù)局找到我,說系統(tǒng)有風險提示,說我們2023年的計提的工資和所得稅系統(tǒng)申報的工資薪金合計有100萬差額,要我們把100萬做所得稅調(diào)整,不能提費用,這樣合理嗎?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
不超過5000 但是發(fā)工資的時候已經(jīng)備注是工資或者年終獎 這樣是不是不合理?
你都已經(jīng)備注了,這個確實沒有什么好辦法。
除非你重新退回來。
老師可以把他當做是2014年 11 月和12月的工資嗎 重新反結(jié)賬 再做進去 ,但是2014年11和12月都還沒這個工資薪金這個稅種,沒有申報可以做賬嗎?
剛才有個老師說 可以把多余的部分 分開3個月去申報,這樣行得通嗎?
查到了肯定是不行。不被稅務(wù)局查到是沒關(guān)系。
能去補報2014年的嗎?
補報去年11月跟12月的工資薪金
你好,可以的,可以補報。
補報好像要繳罰款是嗎
因為現(xiàn)在算是逾期了
你好,是的,這個是會有罰款或者滯納金。
對企業(yè)信用方面有影響嗎
你好,這個是會扣納稅信用分。