借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款或者合同結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
老師:我們是物流公司,2020年第四季度提供的運(yùn)輸任務(wù),到2021年1月對(duì)方公司才跟我們對(duì)賬發(fā)確認(rèn)函,我們?cè)趺创_定收入?我們的成本票在2020年12月已經(jīng)收到,如果1月開(kāi)票再確定收入可以嗎?12月的成本票入在2021年1月行嗎?
老師下午好,我公司收到對(duì)方單位轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的100萬(wàn)款走賬,讓我們給他開(kāi)普票100萬(wàn),這個(gè)款已經(jīng)在賬上差不多一年了,目前我們還沒(méi)有開(kāi)票確認(rèn)收入,現(xiàn)在準(zhǔn)備開(kāi)票,發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開(kāi)票確認(rèn)收入嗎?要怎么操作才不用確認(rèn)收入?
我們2月收到對(duì)方的發(fā)票,并且已經(jīng)入賬,稅務(wù)勾選認(rèn)證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方誤作廢了。但2月的賬務(wù)沒(méi)改,依舊確認(rèn)了費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅。對(duì)方在3月重新開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái)。我們直接把3月開(kāi)過(guò)來(lái)的票放在2月憑證后做附件。這種會(huì)有問(wèn)題么?
老師好,我們是建筑行業(yè),去年8月跟甲方開(kāi)了一筆發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們?nèi)ツ暌汛_認(rèn)收入和成本并且交了稅,現(xiàn)在要求我們重開(kāi),我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理呢?
老師我收到一張材料發(fā)票,也認(rèn)證了,后來(lái)這個(gè)發(fā)票不是要開(kāi)給我們公司的,對(duì)方在電子稅務(wù)局做了紅字發(fā)票申請(qǐng),我這邊也在電子稅務(wù)局已經(jīng)做了確認(rèn),那這筆款我要怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)老師,序時(shí)賬的借貸方是不是應(yīng)該與科目余額表的借貸方是一致?
老師,公司給管理層員工開(kāi)了酒店房間放松修心還有茶點(diǎn)招待,然后酒店給我公司開(kāi)了旅游服務(wù)費(fèi),這個(gè)怎么做分錄?
內(nèi)賬和外賬做法有何區(qū)別
老師,麻煩把工資薪金和附加扣除的表格發(fā)下
第一季度的但是沒(méi)有打流水,沒(méi)有記,現(xiàn)在要怎么處理
老師,離異了,子女判給對(duì)方,做個(gè)人申報(bào),子女教育抵扣嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在把我們一個(gè)車子以62萬(wàn)元的價(jià)格賣給了個(gè)人,要怎么開(kāi)票
寫(xiě)增值稅期末留抵稅額退稅的說(shuō)明有沒(méi)有模板?
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬(wàn)元,是當(dāng)時(shí)沖的油卡,后續(xù)使用沒(méi)有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
建筑類獨(dú)立核算的分公司,負(fù)責(zé)的項(xiàng)目已經(jīng)完成,發(fā)票開(kāi)出,缺工程項(xiàng)目中安裝的機(jī)械+安裝的發(fā)票,按合同約定九月份對(duì)方才會(huì)開(kāi)給我們,工程驗(yàn)收是在去年的12月底,今年在第一季度工程發(fā)票已經(jīng)開(kāi)完,這尾款機(jī)械+安裝的未收到并在第一季度暫估的成本費(fèi),現(xiàn)在是要等對(duì)方開(kāi)票放到第一季度的憑證里面嗎?
繳納增值稅,但是他不確認(rèn)收入。
什么情況不確認(rèn)收入呢
提前開(kāi)了發(fā)票 業(yè)務(wù)沒(méi)發(fā)生