您好,交稅都是一樣的,增值稅,附加稅,經(jīng)營(yíng)所得,只不過核定的在稅務(wù)局核定的范圍內(nèi)是免稅的
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶核定征收和查賬征收需要繳納的稅種是一樣的么?
介紹一下個(gè)體工商戶核定征收和查賬征收,都需要交哪些稅,麻煩舉個(gè)詳細(xì)例子
個(gè)體工商戶,查賬征收和核定征收哪個(gè)合適
個(gè)體工商戶,核定征收和查賬征收,是自己定還是稅局定? 核定征收和查賬征收具體解釋是?
成都地區(qū)個(gè)體工商戶核定征收申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)是多少?要交哪些稅?
客戶A直接對(duì)私打款20萬給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費(fèi)用報(bào)銷,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬了 貸:應(yīng)收賬款20萬, 出費(fèi)用時(shí)候 借:銷售費(fèi)用—招待費(fèi)20萬 貸:其他應(yīng)收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費(fèi)記哪個(gè)
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對(duì)于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說什么比較合適
實(shí)繳注冊(cè)資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請(qǐng)問增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎
征收標(biāo)準(zhǔn)呢?例如增值稅按幾個(gè)點(diǎn)?經(jīng)營(yíng)所得按幾個(gè)點(diǎn)
小規(guī)模按季度不超多少額度免稅
增值稅是一個(gè)點(diǎn),經(jīng)營(yíng)所得查賬是我剛才發(fā)的這個(gè)表,核定是由稅務(wù)局定的稅率,季度開票不超過30W免增值稅
個(gè)體工商戶,沒有進(jìn)賬可抵扣,增值稅就按開票金額的1%征收?
如果有些業(yè)務(wù)不開票呢?
個(gè)體工商戶可以開專票嗎
經(jīng)營(yíng)所得是按收入減成本計(jì)算后按比例征收?這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是按發(fā)票計(jì)算嗎?例如一些沒票情況如何處理
是的,按收入減去成本費(fèi)用來算的
這個(gè)是要有發(fā)票的,按發(fā)票來的
個(gè)體工商戶,沒有進(jìn)賬可抵扣,增值稅就按開票金額的1%征收?
個(gè)體季度開票沒有超過30W,是免增值稅的
如果是核定征收,在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)所有稅種都免嗎?
是的,這個(gè)是所有的都免的
超出核定標(biāo)準(zhǔn)怎么繳稅?
這個(gè)是按稅務(wù)局核定的稅率
個(gè)體工商戶的注冊(cè)資金需要實(shí)繳嗎?以后需要實(shí)繳嗎
個(gè)體沒有實(shí)繳這個(gè)說法