您好,補(bǔ)24年9和10月收入分錄并結(jié)轉(zhuǎn)成本,增值稅申報(bào)未開票收入(正),要補(bǔ)增值稅,附加稅,印花稅,所得稅,有滯納金 2.25年增值稅申報(bào)未開票收入(負(fù))和藍(lán)字發(fā)票(正),一負(fù)一正不影響增值稅,分錄是紅沖原未開票收入,再按發(fā)票做收入分錄,也不影響25年利潤
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
老師我24年做無票收入申報(bào)了,稅也交了,為什么還會(huì)有滯納金呢
對不起,我的錯(cuò),我沒注意到24年入賬了,那就是25年開票申報(bào)未開票收入負(fù),分錄也是紅沖一個(gè)做一個(gè)正
老師這樣夸年紅沖發(fā)票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?如果金額大,紅沖數(shù)量多
您好,我們稅務(wù)都規(guī)范,按規(guī)范申報(bào)了,沒有風(fēng)險(xiǎn)