您好,這個是計入福利費的 最好還是不要抵扣了
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票,就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對啊?
老師,我去年12月收到一張發(fā)票,1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了,現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當時做的賬務處理為借:在建工程——待攤投資——技術服務費 18625.74 應交稅費——應交增值稅——進項稅額186.26 貸:銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢?發(fā)票需要退回去給人家嗎?
老師,我去年12月收到一張發(fā)票,1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了,未能抵扣現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當時做的賬務處理為借:在建工程——待攤投資——技術服務費 18625.74 應交稅費——應交增值稅——進項稅額186.26 貸:銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢?錯票要 退回給對方還是留著做為憑證附件呢?
老師好,請問, 買了火車票,一個行程既包括出差工作又包括探家,這個計入差旅費還是福利費? 比如春節(jié)回老家15天,其中5天工作10天休假。這個火車票計入差旅費可以嗎,可以抵扣進項稅?。
老師請問下去年7月收到發(fā)票45W的建筑服務費已經(jīng)做了帳,借:在建工程,借 應交稅費—待認證進項稅額,貸:其他應付款一A公司,現(xiàn)在沒有抵扣,上個月對賬發(fā)現(xiàn)開多了15W多,像這樣已做待認證了,還能退回發(fā)票給他們重新開嗎?如果不行如何處理?會計分錄如何做?
老師,請問一下,A公司占有B公司49%的股份。但沒有實際出資,現(xiàn)在A公司要將這個股份按照0元的價格轉讓給C公司,請問印花稅要怎么申報呀?還有哪些要注意的事項嗎?
老師,短信費(信使展期服務費)是財務費用/手續(xù)費嗎,還是管理費用手續(xù)費
老師個體戶開了一張專票,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費-簡易計稅,這個銷項稅進到這里可以嗎
老師好!黨建室文化墻制作費計入管理費用下的什么子科目?
如果是專用發(fā)票那就 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 銷項稅 是吧? 把銷項稅和進項稅分開單獨寫應交稅費是吧 ?
老師好,公司是有限合伙企業(yè),稅費種認定是經(jīng)營所得。 目前公司沒有啟動業(yè)務,只開了銀行賬戶,每月有銀行手續(xù)費。我的問題是:考慮到?jīng)]有收入,只有銀行手續(xù)費的情況,公司整體來說是虧損。 每個季度給股東申報經(jīng)營所得時,是否應該按照持股比例分攤這些手續(xù)費呢? 還是可以零申報。
老師好。向您請教,關于社保的問題。。。聽說,公立學校有編制的正式教師,他們有個說法。到規(guī)定退休年齡,社保交夠40年,每次發(fā)退休金是按一個什么基數(shù)×95%;不夠40年,是這個基數(shù)×90%,退休金就會少一些。。。請問:公立學校有編制的教師有沒有這一說?社會上普通的職工,如果交社保,有沒有這一說?
我們是茶葉初制廠,外購了一批復合肥送給了老百姓,賬務處理該怎么做?進項稅可以抵扣嗎?
請問,一般納稅人公司的銷項稅發(fā)票是普通發(fā)票的話做賬的時候 如果開得是普通發(fā)票的話 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 把銷項稅和進項稅從收入不分開是吧?
有個朋友的公司,沒啥業(yè)務,從注冊開始就沒有工商年報?,F(xiàn)在年報補報,除了補報了表還有什么表是要準備的呢?
老師,這個電子客票行程單,稅務局里能看見,那是選不抵扣嗎?
可以先抵扣再做轉出也成
是本月抵扣了 接著本月再轉出是嗎,
是的 就是這么操作的
好的,謝謝老師
沒事 幫忙給個五星好評,謝謝
好的老師
好的 十分感謝您了