你好嗯,你借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅-小規(guī)模。
之前是小規(guī)模納稅人,后來轉(zhuǎn)一般納稅人,然后抵扣了之前小規(guī)模時(shí)期的專票,現(xiàn)在要沖紅抵扣,怎樣做賬
小規(guī)模期間收到的專票在轉(zhuǎn)為一般納稅人之后能否退回沖紅重開來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,如果我小規(guī)模升為一般納稅人,選擇當(dāng)月生效。前半月按小規(guī)模稅率開了發(fā)票,后半月按一般納稅人的稅率開票。那我是分開申報(bào)呢,還是把當(dāng)月開了的小規(guī)模發(fā)票作廢重開呢?
你好老師,以前我們公司是小規(guī)模納稅人,后來升成一般納稅人了,但是升了一般納稅人之后又抵扣了小規(guī)模期間取得的專票。現(xiàn)在稅管員讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問怎么轉(zhuǎn)?會(huì)涉及補(bǔ)稅嗎?
老師,小規(guī)模發(fā)票開超了,12月升為一般納稅人,那我在12月能在稅務(wù)大廳報(bào)小規(guī)模期間的未開票收入嗎,等后期再?zèng)_紅,在一般人期間按原小規(guī)模的稅率開發(fā)票嗎
離職后新公司顯示上家公司未銷戶
會(huì)員充值及消費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們單位是工業(yè)企業(yè),我們買了一批原材料,我們沒給錢他們也沒開發(fā)票,但是材料已經(jīng)到了,怎么做賬啊
老師 想請(qǐng)教一下個(gè)體戶7月開了45萬的發(fā)票,第三季度申報(bào)需要交稅嗎
這個(gè)月企業(yè)要注銷,2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄啊?
老師,我公司是小規(guī)模,有人事部、財(cái)務(wù)部,外賬交由代賬公司做,公司財(cái)務(wù)部只有我一個(gè)出納。那工資和社保,由人事做?還是出納做
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)科目,余額方向,是借方,還是貨方,我沒有學(xué)明白
公司自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)500萬,實(shí)繳注冊(cè)資本50萬,未分配利潤-620萬,個(gè)人所得稅繳納多少?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
老師你好!本企業(yè)是購買白菜加工成酸菜銷售,銷售時(shí)稅率是多少
但是我現(xiàn)在賬上小規(guī)模增值稅是平的 但是12月期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的這個(gè)余額剛好是要退稅的這個(gè)增值稅 到底是哪里不對(duì)呢
你好,你要確認(rèn)你退的稅到底是退的什么時(shí)候的?是小規(guī)模。的時(shí)候的還是一般納稅人的時(shí)候的?你如果沒有去更正之前的小規(guī)模的申報(bào)的話,那么他是不會(huì)退小規(guī)模的稅的。
沒更正 但是沖紅的是小規(guī)模時(shí)候1%的發(fā)票在一般納稅人又重新開了13的用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,所以這咋弄
你好,那你實(shí)際上銀行有沒有收到稅務(wù)局給你退的錢
剛剛申請(qǐng)了
你好,你如果是剛剛申請(qǐng)的話,這個(gè)是針對(duì)你的進(jìn)項(xiàng)退稅的,并不是針對(duì)你之前的小規(guī)模的業(yè)務(wù)。
那咋做賬務(wù)處理 現(xiàn)在年底結(jié)轉(zhuǎn)不平
你好,這個(gè)有進(jìn)項(xiàng)稅額,留底是不用做平的呀,是正常的呀。
那退回來咋做啊
你好你到時(shí)候可以借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。