您好,不是,只有損益科目要用輔助核算的,因?yàn)轫?xiàng)目核算 就是為了算利潤
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師,你好,想問下我單位是律師事務(wù)所,發(fā)現(xiàn)2019年度的會(huì)計(jì)科目有錯(cuò)誤,一是固定資產(chǎn)未提殘值且計(jì)提金額錯(cuò)誤,二是把出資律師工資計(jì)入管理費(fèi)用-工資去核算,三是出資律師是交的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅(不需要交企業(yè)所得稅),但是稅款在利潤表里計(jì)入所得稅費(fèi)用。這幾個(gè)錯(cuò)誤按照查賬征收方式是影響利潤的,特別說明我們19年是核定的所以不影響計(jì)稅,但是20年開始是查賬了,請(qǐng)問老師改如何調(diào)整才不影響20年的本年利潤?是做分錄調(diào)整就可以還是要去大廳修改財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師請(qǐng)問一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計(jì)凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎?因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負(fù)的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計(jì)的利潤表數(shù)是正的,可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯(cuò)了呀。會(huì)不會(huì)跟所得稅有關(guān)系?因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后,我的凈利潤少了很多。會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個(gè)數(shù)對(duì)不上呢
老師您好!請(qǐng)問我公司補(bǔ)繳2018至2022年房產(chǎn)土地稅,4月17、18日稅及滯納金已繳,4月25日專管員打電話說土地稅等級(jí)核錯(cuò)了應(yīng)該是二級(jí)核成一級(jí)的了全額退土地稅和滯納金,4月27日日又按二級(jí)交了土地稅,但土地退稅是5月才能到賬,報(bào)表也已經(jīng)報(bào)送,怎樣分錄處理?小企業(yè)會(huì)計(jì)制度沒有以前年度損益調(diào)整,如果用利潤分配一未分配利潤科目的話,資產(chǎn)負(fù)債表期初余額未分配利潤十利潤表本年累計(jì)凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(影響勾稽關(guān)系)直接計(jì)提時(shí)用營業(yè)稅金及附加可以吧?謝謝
老師,我們公司跟另外一個(gè)公司簽了協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容是我們出土地他們付錢,不過我們的土地有收益的,賬是在我們這邊設(shè)立銀行一般戶獨(dú)立核算。有收益按約定分紅,我搞不懂是他們出錢投進(jìn)來這個(gè)錢我要掛什么科目。分紅又用哪個(gè)科目,主要不是我們工商上的股東我用不了實(shí)收資本,分紅也用不了利潤分配呀?我們有類似這樣合作的兩個(gè)協(xié)議,每個(gè)都開了對(duì)應(yīng)銀行獨(dú)立核算。他們不是工商上的股東呀,是內(nèi)部簽協(xié)議一起做的一個(gè)項(xiàng)目,如果投進(jìn)來做了其他應(yīng)付款,那如果產(chǎn)生收益用哪個(gè)科目,用投資收益嗎?是我們這邊做賬然后分紅給對(duì)方的這樣也不對(duì)吧
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開過來的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
但是我也想知道這個(gè)項(xiàng)目的資金流向,用了多少錢,這種情況是自己單獨(dú)做一個(gè)臺(tái)賬嗎?
您好,我們把摘要統(tǒng)一格式 ,最前面是項(xiàng)目名稱,這樣我們?cè)趺捶治龆寄芸焖偃?shù)