那個(gè)是合伙人或者個(gè)體戶的股東申報(bào)的,在季度申報(bào)
老師,問下個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得在自然人系統(tǒng)怎么申報(bào)的)
個(gè)體工商戶,經(jīng)營所得個(gè)稅申報(bào),是在自然人服務(wù)平臺(tái)里面,經(jīng)營所得個(gè)人所得稅季度申報(bào)A表里面報(bào)嗎
請(qǐng)問申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅,在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳端對(duì)嗎
請(qǐng)問老師,個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅人申報(bào)表A表,是公司申報(bào),還是個(gè)人申報(bào)
老師好!請(qǐng)問這個(gè):2022年經(jīng)營所得法定匯繳期截止2023年3月31日,您的《個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表(C表)》尚未申報(bào),請(qǐng)及時(shí)進(jìn)入自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁端進(jìn)行申報(bào)。能在手機(jī)上下載的電子稅務(wù)局申報(bào)嗎?請(qǐng)問是在那個(gè)模塊呢?
老師,麻煩幫忙回答一下以下幾個(gè)問題: 1.小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,寫會(huì)計(jì)分錄時(shí)用含稅價(jià)處理嗎? 2..小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)稅額是不能抵扣嗎?寫會(huì)計(jì)分錄時(shí)價(jià)稅分離嗎? 3.一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額是不得抵扣嗎?寫會(huì)計(jì)分錄時(shí)價(jià)稅分離嗎? 4.一般納稅人銷項(xiàng)稅額不得抵扣,寫會(huì)計(jì)分錄時(shí)價(jià)稅分離嗎?
我公司是小規(guī)模且小企業(yè)準(zhǔn)則的納稅人,8月份公司買了兩臺(tái)電腦,9月份代賬未計(jì)提折舊,直接一次性扣除了,10月份我公司接回賬務(wù),我們公司該怎么處理這筆賬,如何調(diào)整這筆會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問老師,甲是酒店,采購部的員工張三,使用酒店內(nèi)部的車輛,收了張三100元的車輛使用費(fèi),請(qǐng)問需要算作收入,計(jì)算繳納增值稅么,稅率是多少。這種類似的情況挺多的,有的配備司機(jī),有的沒有配備司機(jī)。張三就是自己開車出的。
請(qǐng)問老師,酒店的的客人退房時(shí),開車把酒店門口的大理石撞壞了,賠付2000元,請(qǐng)問這個(gè)收入算作什么收入,需要繳納增值稅么?稅率是多少
請(qǐng)問老師,甲單位是酒店,酒店的員工在客人退房時(shí),打掃客房時(shí)的花瓶打碎了,賠付200元,請(qǐng)問這個(gè)算作營業(yè)外收入,要計(jì)算繳納增值稅么
會(huì)計(jì)學(xué)堂的章節(jié)習(xí)題有電子版的嗎
我和朋友合伙做了一個(gè)項(xiàng)目,我出了50萬,他出了50萬,后面錢不夠,他說差的他來補(bǔ),但是利潤得按實(shí)際出資比例來分,我同意了。 后期撥了兩次20萬的進(jìn)度款,把這40用了,但還是不夠,他繼續(xù)墊資。 現(xiàn)在項(xiàng)目做完了,開始分紅了,他把前面兩次撥款的40萬也算他的出資,這合理嗎?
公司股東之前實(shí)際出資的實(shí)收資本,現(xiàn)在已經(jīng)辦理減資。做投資分紅,分錄怎么做
殘保金中的工資和員工數(shù)不包括單位已經(jīng)退休又返聘人員的?
老師,費(fèi)用審核報(bào)銷都審的什么?
因?yàn)?024年財(cái)務(wù)未申報(bào),現(xiàn)在得補(bǔ)申報(bào),但我不知道在哪里進(jìn)去,沒找到
那個(gè)只有去大廳補(bǔ)申報(bào)了,沒法網(wǎng)上補(bǔ)