資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B利潤表的凈利潤本年累計±本月調(diào)整的利潤分配 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=科目明細賬的:本年利潤期末數(shù)%2B利潤分配的期末數(shù) 如果調(diào)整了利潤分配就會引起變動,比如今年分紅,計提上年的盈余公積,調(diào)整以前年度的損益,都可能引起,很正常的。
請問,月末將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,是否同時將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配_未分配利潤?還是到了年末,一起結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好! 1.請問會計做賬的話,每年的1-11月做到結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了嗎? 2.12月的話再用本年利潤和利潤分配—未分配利潤嗎科目嗎? 3.年末利潤分配—未分配利潤貸方有余額是什么意思?;本年利潤年末借方有余額是說明虧損了嗎?
老師,我財務(wù)系統(tǒng)里沒有本年利潤科目,有利潤分配未分配利潤科目,到在明細賬里本年利潤有余額,未分配利潤沒余額,這種情況到年底的時候本年利潤還要結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤嗎?
老師,12月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤,年度是虧損的,應當是借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤藍字,但是我作的憑證是借本年利潤紅字貸利潤分配-未分配利潤紅字。本年利潤期末無余額。是以前年度的事了,現(xiàn)在也不能改了,作紅字憑證不會影響到報表等問題吧
老師:已結(jié)轉(zhuǎn)了損益的,本年利潤借方有余額,轉(zhuǎn)到未分配利潤,借:負本年利潤 貸: 負利潤分配-未分配利潤 是虧損狀態(tài),對嗎,這樣做
招待客戶產(chǎn)生的住宿費對應的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進項稅嗎
老師:請問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實繳過出資額,就可以直接去全程電子化進行變更是嗎?如果有實繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明啊?
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實現(xiàn)制為原則,我們該如何選擇
老師,被審計單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當時付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實現(xiàn)制下,購入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
賬上掛的其他應收款,收不回來,沒有票據(jù),如何賬務(wù)處理
老師,公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務(wù)清稅證明了,接下來工商注銷,怎么選簡易注銷還是一般注銷呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購的食堂肉菜,還有支付給個人的采購運費,都沒有發(fā)票,這個怎么處理合規(guī)啊?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
我這樣是正常的是嗎,我就是以為本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)不應該有余額,把他結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,金額不就是差遠了,,
年末需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
科目余額表里的本年利潤是不是指的就是資產(chǎn)負債表里的未分配利潤
不是的哈,資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)=科目明細賬的:本年利潤期末數(shù)%2B利潤分配的期末數(shù)
利潤分配是沒有利潤分配,是不是就相等了
我只是列出公式,具體問題自行分析就知道了哈