你好,旅行社差額稅用的成本票是提供旅游服務(wù)過程中發(fā)生的各項費用,包括海外的酒店、游輪、海外酒店或船公司給的英文的INVOICE賬單和 機票藍聯(lián)

問題1法人名下有兩家公司,一個是小規(guī)模一個是一般納稅人,兩個公司經(jīng)常出現(xiàn)資金余額足無法支付,所以兩公司之間經(jīng)常資金轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。 問題2:經(jīng)常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開銷售發(fā)票,而以一般納稅人名義訂合同取得進項發(fā)票,公司是做廣告服務(wù)類,如果做帳沒有進項票,無法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問題3:公司的客戶經(jīng)常要求高開發(fā)票,比如1萬的廣告費,要求開3萬的銷售發(fā)票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬做,客戶后面轉(zhuǎn)3萬到我們公司公帳,然后差額我們再轉(zhuǎn)給其它公司,其它開發(fā)票過來。 麻煩老師結(jié)合上面的問題,幫我分析一下,企業(yè)存在哪些風(fēng)險,作為我的崗位有哪些風(fēng)險?是否能繼續(xù)工作下去?
老師,我在北京一家會計師事務(wù)所去2月了,是中石油外包的,負責(zé)2加海外石油公司做賬和報表轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),每個月25日至次月5日都是給國資委上報約300張表,難在其中有約40張表需要根據(jù)海外石油項目方發(fā)來的底稿填數(shù),計算,校驗,不通過找與其他表勾稽關(guān)系重新填報計算,校驗直到通過才行,再上報,屬于事務(wù)所最底層的,常年做這個業(yè)務(wù),還不能提前調(diào)表,加班長,2年的大姐都調(diào)表到很晚,不像其他所會接觸不同審計業(yè)務(wù),所學(xué)有限,這塊經(jīng)驗用不到其他企業(yè),給稅前1W工資,老板嫌棄我學(xué)習(xí)慢,師傅不愿意教,我39歲男,會計本科,周圍都比我小,剛轉(zhuǎn)行做會計,有中級證書現(xiàn)有一家國企4星酒店做成本會計招聘我去,稅前7200,那邊有更多時間可以學(xué)習(xí),有跳槽更好酒店或者其他的機會,老師給個建議去否
1、領(lǐng)導(dǎo)出國,在國外機場免稅店買煙、酒、禮品,零食等(英文小票)可以直接計為招待費嗎?2、領(lǐng)導(dǎo)出國,在國內(nèi)機場免稅店買煙、酒等(中文小票),如果要開發(fā)票也只能開個人名頭,可以計入招待費嗎?3、領(lǐng)導(dǎo)一人出國辦理簽證,250元/人,領(lǐng)導(dǎo)一共辦了3個人的,是不是只有領(lǐng)導(dǎo)自己的可以計入差旅費,其他兩人(不是單位員工)的計入哪里,也是招待費用嗎?4、領(lǐng)導(dǎo)出國在超市買和水,喝的咖啡等,從數(shù)量上看都不止一人,而且我司有出差補助,那這樣的費用是計入招待費,還是計入差旅費?麻煩老師分著回答一下,謝謝!
老師,我們是旅游行業(yè),一般納稅人,我們屬于旅游分包方,打個比方就是一家旅游公司A報價10000給我們做(A公司一般納稅人),我們實際總成本支出8000(職工的團費成本+2個家屬的團費成本),A公司給我們做的這個團是職工團,其中團里另外有2個家屬A公司是不收取團費的,A公司讓2個家屬的團費個人掃碼合計1500給了我們的公司(職工團費是全部回款給A公司),我們單獨針對這個1500的不用開票的收入,在申報時,申報表可以做差額征稅嗎?如果不能在申報時做差額征稅,那我給A公司開票是要開10000+1500-差額8000去開票嗎
老師麻煩問下,針對旅行社差額稅的成本票,都有哪些票可以用? 機票藍聯(lián)是否可以?海外的酒店、游輪、海外酒店或船公司給的英文的INVOICE賬單是否可以用?
老師您好,公司開立基本賬戶必須法人本人到場嗎?我本人在新疆,在吉林注冊公司,可以有其他人注冊公司和銀行對公基本戶開戶還有稅務(wù)登記嗎?
老師你好,人事部門工資做完后需要發(fā)給財務(wù)審核嗎?
老師你好,請問采購部門每個月應(yīng)該配合財務(wù)提供哪些單據(jù)呢?
最后這個265元,寫錯了怎么修改
老師,問一下24年7月份公司處置了一輛二手車,沒開票也沒有申報,但是開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個要更正去年的申報嗎?如果要更正的話那是不是要從7月份及以后的月份都要更正?
老師,我入職一家公司,添加了辦稅員,他們又授權(quán)我財務(wù)負責(zé)人,我沒有確認(rèn),這樣還是財務(wù)負責(zé)人嗎
老師你好,我們公司老些支出沒有票,老些流水的票據(jù)對不上銀行回單,就是自己先墊付,后找公戶報,好幾筆業(yè)務(wù),有的有票大部分沒票,這怎么辦呀老師?做賬怎么辦?企業(yè)所得稅怎么辦 找票懟上犯法不老師 老師,我是按流水做還是按發(fā)票做?對不起來 基本都對不起來不知道咋搞三個月的呢老師 那老師發(fā)票咋弄?。?報賬不是一個人,不是一筆一筆報的,大部分沒發(fā)票,怎么弄啊老師
老師,我司生產(chǎn)叉車,生產(chǎn)出來后先計入庫存商品,發(fā)生融資租賃業(yè)務(wù)等時就轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目計提折舊!請問如果是租賃期滿后,(車輛所有權(quán)歸我司,到期時我司象征性的以1元價格贖回)車輛回公司我應(yīng)該如何記賬?轉(zhuǎn)入庫存商品嗎?
微信支付寶怎么設(shè)立對公賬戶操作步驟
老師,我入職一家公司,添加了辦稅員和開票員,但是上一任財務(wù)負責(zé)人授權(quán)我為財務(wù)負責(zé)人,我沒有確認(rèn),我想拒絕怎么做,不想當(dāng)財務(wù)負責(zé)人
這種費用,不是直接公對公支付,而是員工墊付,后取得發(fā)票報銷,也是可以用作差額稅成本票的吧?
你好,可以的,取得的發(fā)票購買方需要時旅行社
公司是 北京***國際旅行社有限公司,可以用差額稅吧
你好,可以用差額征稅
假如我們2月份開具發(fā)票10萬元(價稅合計),取得的機票,住宿費等發(fā)票共6萬元(價稅合計),這6萬元是員工墊付,本月已報銷發(fā)放。那我計算本月增值稅的話是按4萬計算?4萬是價稅合計金額,應(yīng)交增值稅2264.15元?
你好,是的,(取得的全部含稅價款和價外費用-支付給其他單位或個人的含稅價款)÷(1+對應(yīng)征稅應(yīng)稅服務(wù)適用的增值稅稅率或征收率)。(10萬-6萬)/1.06×6%=0.2264萬元
好的。謝謝老師。申報的時候如何填寫呢,麻煩指導(dǎo)下填報的位置
你好,填附表一,六萬填到第12列服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額,行是選在第五行6%稅率
好的,謝謝老師
你好,不客氣,祝生活愉快!