你好,是的,按照總價開就可以了。借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 只是剩下的3%的應(yīng)收賬款需要晚一點才收到。
老師,你好,同一種貨物,以舊換新,三件舊的換一件新的,按照一件新貨物的價格折算3件舊貨物的價格給對方開票,對方按新貨物數(shù)量價格給我方開票,最終雙方開的專票金額相等,請問這種操作可以嗎?還是需要將舊貨物銷售給對方,收到款項后再向?qū)Ψ焦举徺I新貨物收票呢?
老師你好,我們購進(jìn)貨物,給對方打了10萬的貨款,對方也給開了發(fā)票,但是沒有實物交接,這個月我抵扣了進(jìn)來的幾張發(fā)票,但是現(xiàn)在想不合作了,對方以我已經(jīng)抵扣為名,說如果退票金額太大,容易被稅務(wù)局查賬,不給我們退錢,現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢?
請問老師,我公司為一般納稅人,銷售給對方10萬貨物,當(dāng)時對方是一般納稅人已抵扣,現(xiàn)在對方變成小規(guī)模納稅人了,退貨了,我無法給對方開具紅字發(fā)票了,那我的應(yīng)收賬款余額10萬,那對方給我開個10萬普通發(fā)票,相當(dāng)于我把當(dāng)初銷售的貨物又買回來了,那不走款可以嗎? 我做賬 借方:有庫存商品 10萬 ,貸方應(yīng)收賬款 10萬
老師,客戶收取我們的違約金,違約金已從應(yīng)收的貨款中扣除。對方無法提供發(fā)票。我們作為銷售方,是否可以給對方開具一個銷售紅字發(fā)票來抵減這部分違約金???
老師,我收到對方的預(yù)付貨款,沒給對方開發(fā)票,他掃二維碼進(jìn)入了我的公戶,我收到的是扣掉手續(xù)費后的金額,這個我怎么做???
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進(jìn)項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎