4500 是一般納稅人什么時間買來的?
老師,我們是汽車4s店,現(xiàn)在有臺試駕車作為二手車賣了,這個賣二手車的整個賬務(wù)分錄怎么做?交的增值稅是按多少稅率計提,之前買車時進項稅已抵扣
公司名下有一輛汽車,這車是二手的,公司當初買的時候取得二手車交易發(fā)票,是通過二手車交易平臺過戶的?,F(xiàn)在公司要把這輛車出售給別人,這個人是個人,請問這個業(yè)務(wù),站在公司的角度,涉及什么稅種?
老師,公司銷售使用過的二手車,現(xiàn)由二手車平臺開具了發(fā)票。公司在申報增值稅時是填簡易征稅-未開具發(fā)票那一欄嗎?因為未抵扣過,銷項稅額是按照銷售價格/1.0.*0.02的填寫嗎
老師請問一下,我們是一般納人,以前購了一臺車,也抵扣了,現(xiàn)在這臺賬已經(jīng)賣了,是二手平臺開具的二手車發(fā)票,請問一下這個增值稅是也是要按13%來交嗎
公司是一般納稅人,24年12月將名下自用的小轎車通過二手車平臺賣給了個人,有二手會銷售統(tǒng)一發(fā)票,那公司申報增值稅時,賣車的的金額和稅額會在申報系統(tǒng)自動代入嗎
老師,公司購入汽車配件的液壓元件怎么做會計分錄,金額1450
老師,招待買的煙和酒進項能抵扣嗎,謝謝老師
工廠發(fā)電用的發(fā)電機按多少年折舊?殘值率多少?原值為3.5萬!
郭老師,買的二手車,很便宜,才幾千塊錢,開了二手車發(fā)票,要怎么做,做什么科目
老板要開300萬的票,有合同就可以給他開是嗎
老師,廠子里買的太陽能電池殘值一般按多少做
老師你好,國家返還的穩(wěn)崗返還費,錄入做在營業(yè)外收入嗎
老師下午好!請教一下,我們有一家客人既是我們廠商也是我們客人。因為經(jīng)常有客訴問題,后續(xù)她們只會是我們廠商,不在是客人,但因后續(xù)不合作,前期因客訴問題導致需要扣款,但是又不合作,后面沒有應收賬款可以抵扣。請問可不可以在我們的應付賬款上增加?為什么?謝謝!
老師,請問這個發(fā)票額度還有這個小數(shù)點的么
老師,高企申報里面的銷售收入代表的是什么收入?跟主營業(yè)務(wù)收入不一樣?
說錯了,是賣了4500元,收到賣車款4500元
買車時間是2022-11-7
公司是一般納稅人,買的車是買的個人的
是一般計稅的13%的增值稅稅率。
買來的時候未抵扣進項,不是按那個3%,減按2%增收嗎?
那個平臺開的1000元的銷項是開的免稅的。我申報增值稅,是有稅率的。這個怎么填寫申報表
你好,人家那個是政策不允許抵扣 你們是政策允許抵扣但是你取得的發(fā)票不合格,沒有抵扣不是嗎? 13%銷售貨物里面第五列填寫4500÷1.13
為啥我這銷售發(fā)票顯示免稅?
我銷項開具的發(fā)票顯示我這免稅
二手機動車發(fā)票,這個是過戶的,不是你交稅的。你看下這個開票人都不是你單位開出來的, 是沒有稅率的。它不等于免稅。
我銷售按4500填寫的話 我電子稅務(wù)局的銷售額跟我申報的銷售額不等了,沒有關(guān)系嗎?
沒關(guān)系的忽略提交就可以的。
好的,謝謝了
不用客氣,工作愉快。
一般納稅人銷售自用二手車的稅率 ?如果車輛在之前已經(jīng)抵扣過進項稅?,銷售時應按照13%的稅率計算增值稅。 ?如果車輛在之前未抵扣過進項稅?,則有以下幾種情況:?1.2013年8月1日之后購進的車輛?,適用一般計稅方法,稅率為13%。 2?.2013年8月1日之前購進的車輛?,或者用于不得抵扣且沒有抵扣進項稅的車輛,可以按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅。
我們不能按沒有抵扣進項第二條嗎?或者用于不得抵扣且沒有抵扣進項稅的車輛,可以按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅。
不能 第二個這個是政策不允許抵扣,他是簡易計稅或是免稅對應的進項
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。