你好,是的,你可以開票也可以當不開票收入
老師我們公司準備注銷了,還有固定資產(chǎn)沒有灘消完,主要是電腦,我們準備按余值賣給關聯(lián)公司,可以嗎?
你好。老師。想問下,就是我司有個97萬的固定資產(chǎn)要準備賣掉。但是不在營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍內(nèi),能不能變賣這個固定資產(chǎn)。能否開發(fā)票?
老師,您好,請問如果一家公司想注銷,公司每個月開發(fā)票收入30-50萬左右,固定資產(chǎn)財面還有250萬左右,實際公司內(nèi)的固定資產(chǎn)已經(jīng)沒有多少了,現(xiàn)在沒事做準備注銷。請問這種情況要怎么清理
老師,您好,公司的大貨車賣掉了,是需要開具發(fā)票給別人嗎?這個發(fā)票是自己開還是去二手車交易市場開?
A公司老板欠B公司老板私人的錢,現(xiàn)在A公司注銷不干了,老板就準備把一些固定資產(chǎn)給B公司老板當還債,現(xiàn)在B公司老板把固定資產(chǎn)弄回來,想以公司的名義給賣出去,而且要開票,這個要怎么做賬務處理呢?因為賬面沒有這些資產(chǎn)的成本
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
這個分錄是咋做啊 差額做進啥分錄啊
你好,1.固定資產(chǎn)轉入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
最終的差額轉入到營業(yè)外收支。
老師 這個要是便宜賣掉 收入要申報增值稅嗎
你好,是的,是需要報的。
要是不開票的話小規(guī)模納稅人直接是 計算1個點的稅額 做分錄 就行了是吧
你好,是的,如果小規(guī)模的話沒有達到起征點也是可以免稅的。開發(fā)票的時候你按一個點來開就好了。
好的 老師 這營業(yè)外支出 可以稅前扣除的吧
你好,這種很難稅前扣除。需要稅務局同意。
而稅務局一般情況下要同意的話,他會要求你們出具鑒定報告。
那這個做到營業(yè)外支出了 報表出來就這樣 是不是要匯算的時候再調(diào)出來
你好,是的額,匯算調(diào)整