你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,貸方負(fù)數(shù)和借方它的效果最終是一樣的。
電子商票付款如何做分錄,直接對(duì)著乙方開(kāi)的商票,乙方取錢,我們承擔(dān)利息,這種分錄應(yīng)該怎么做呢,是借預(yù)付賬款(乙方),貸短期借款(銀行)嗎。利息借財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)利息,貸銀行存款,這樣對(duì)嗎
老師,我4月份做了一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記錯(cuò)借貸方向了,現(xiàn)在12月份做賬,我想更正它,想問(wèn)怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬(wàn),貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息2萬(wàn),我應(yīng)該怎么做調(diào)整?
理財(cái)收入之前錄在了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,應(yīng)該入投資收益科目 之前的分錄是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借方負(fù)數(shù) 調(diào)整分錄怎么做
老師,我發(fā)現(xiàn)我原來(lái)記的賬目,就是我以前年度的借款利息直接記在短期借款里了,沒(méi)走利息支出,我今年應(yīng)該怎么做分局調(diào)賬比較合理?我原來(lái)利息做的是借短期借款,貸銀行存款
之前月份財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,做成貸方正數(shù)了。一般都是借方負(fù)數(shù)。月底也結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)損益了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?不用調(diào)整報(bào)表了,賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,貿(mào)易公司可以自己買原材料,叫其他公司加工,然后再賣出去嗎
公司經(jīng)營(yíng)單位是:電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng):機(jī)動(dòng)車充電銷售:充電樁銷售:集中式快速充電站 如果給開(kāi)具發(fā)票,是開(kāi)具什么類型的了,稅收編碼是多少了
數(shù)電票在申請(qǐng)紅衣信息表的時(shí)候數(shù)量不能改嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),自己買原材料給其他公司加工好后出口,可以出口退稅嗎
老師現(xiàn)在賬上庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)了,從哪方面開(kāi)始查啊,都有什么可能性啊
老師,注冊(cè)資金從4000萬(wàn)變更到1.5億,可需要符合什么條件
老師您好,公司法人,考了相關(guān)資格證書(shū),這個(gè)證書(shū)能給法人加工資嗎?(但是法人屬于我們上級(jí)單位員工,我們物業(yè)公司能給法人只發(fā)這個(gè)物業(yè)經(jīng)理證書(shū)的工資嗎
房租費(fèi)用期已經(jīng)開(kāi)始并已預(yù)付了一年房租,賬面每月分?jǐn)傎M(fèi)用可以吧
開(kāi)通對(duì)公賬戶時(shí),別人代辦的,對(duì)公賬戶總共有收入205支出27.8.怎么做賬
科技公司能開(kāi)6%的發(fā)票,能開(kāi)1%的發(fā)票嗎
利潤(rùn)表是沒(méi)關(guān)系 數(shù)據(jù)是正確的但是明細(xì)賬還是有出入 必須把利息放在借方做負(fù)數(shù)
那你去更正一下憑證。
我想直接調(diào)賬 利息是一月的 不能更正憑證 直接調(diào)利息怎么做賬呀
你好,你這個(gè)沒(méi)辦法直接調(diào)利息的。 因?yàn)槟阒暗膽{證其實(shí)并沒(méi)有做錯(cuò)。