你好,這個(gè)沒關(guān)系的。
老師你好,就是代賬公司在三月份報(bào)個(gè)稅時(shí),把一個(gè)員工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)數(shù)字填寫錯(cuò)了,填寫成3500元了,員工的工資才是3500元,除了要扣的三險(xiǎn)一金之外,專項(xiàng)附加扣除都沒有,這樣情況需要更正申報(bào)嗎?如果不更正會(huì)有什么影響嗎?有哪些方面的影響???請(qǐng)教老師啊,謝謝。
老師,在所得稅匯算清繳中職工薪酬那里,是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬—工資,貸方累計(jì)數(shù)填寫對(duì)嗎?這個(gè)數(shù)正常應(yīng)該跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào)的金額相同,但是我有一個(gè)月再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候(本期基本養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn),工傷保險(xiǎn))忘記填寫,導(dǎo)致最后這個(gè)差異是5000多元,這個(gè)有沒有影響?
老師好,想問一下單位在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)申報(bào)個(gè)稅時(shí),1月沒繳納醫(yī)療報(bào)險(xiǎn),2月時(shí)扣了1月的醫(yī)療保險(xiǎn),那2月申報(bào)1月個(gè)稅時(shí)專項(xiàng)扣除只填寫?zhàn)B老保險(xiǎn),失業(yè)報(bào)報(bào)險(xiǎn)和工傷報(bào)險(xiǎn)唄,在申報(bào)2月個(gè)稅的時(shí)候再填寫兩個(gè)月的醫(yī)療合計(jì)這樣是嗎?也就是按實(shí)際繳款金額扣除是不是
老師,我們有一個(gè)員工,他那個(gè)社保是在八月的時(shí)候從五月份開始給他補(bǔ)繳的,但是5,6,7,3個(gè)月我在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)時(shí)候,工資還是申報(bào)的5000也沒有填寫這個(gè)養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人部分,那八月份社保補(bǔ)繳了之后,請(qǐng)問這個(gè)個(gè)人保險(xiǎn)部分要填上去嗎?是一次性把前三個(gè)月的一起填了還是只填八月份的呢
老師,我們員工一直社保核定基數(shù)是3710,然后做分錄的時(shí)候個(gè)人養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)公積金加上實(shí)發(fā)工資相加正好等于應(yīng)付工資3710。但是這個(gè)月我們沒有變更基數(shù),但是個(gè)人醫(yī)療提核定單的時(shí)候漲了兩塊錢。也多交了兩塊錢?,F(xiàn)在我的問題是,按現(xiàn)在的實(shí)發(fā)工資加上個(gè)人應(yīng)付擔(dān)的社保大于年初核定的工資基數(shù),怎么辦呢老師?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
那這樣的話正常做工資表和做憑證的時(shí)候這個(gè)個(gè)人繳納的部分48元也得做進(jìn)去扣個(gè)人的,就是個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表沒有這個(gè)數(shù),是不是這樣。
你好,如果你想做正規(guī),可以去更正申報(bào)。
我不想更正了,這樣沒事吧,不比對(duì)吧。
你好,這個(gè)沒什么關(guān)系的,不用擔(dān)心。
只要員工不說什么的話,一般稅務(wù)局這邊沒什么關(guān)系。
員工沒事,不比對(duì)啥的就不更正了,更正了還不好看。那就讓它這樣吧。謝謝老師。
你好,不用客氣的人。