借銀行存款198貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 支付的提成借,銷售費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資30 借,應(yīng)付職工薪酬工資30貸,銀行存款。
老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我單位是商貿(mào)行業(yè),我外購(gòu)商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對(duì)方公司加工費(fèi),1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經(jīng)營(yíng)范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費(fèi)稅,比如說(shuō)我們商品購(gòu)進(jìn)成本是6,加工費(fèi)是4,繳納的消費(fèi)稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計(jì)算過(guò)程是否準(zhǔn)確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價(jià)格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費(fèi)稅? 4.如果我們就按我們的成本價(jià)10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費(fèi)稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買回來(lái)之后,自己再買瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買進(jìn)來(lái)的成本是10.銷售變成50,時(shí)候中間還需要繳納消費(fèi)稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司購(gòu)進(jìn)一批蘋果1萬(wàn)元,給國(guó)內(nèi)A加工廠來(lái)加工,需要榨果汁加工費(fèi)5千元,加工廠并給我們開(kāi)具5000元的發(fā)票,但是我們公司又跟B供應(yīng)商購(gòu)買果汁需要裝的塑料瓶子,但是這個(gè)B供應(yīng)商不給我們開(kāi)具塑料瓶子的發(fā)票,我們公司是小規(guī)模納稅人,并把這批果汁銷售出國(guó)了,應(yīng)收國(guó)外公司3萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師我們這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄怎么做呢?請(qǐng)幫我寫出帶有數(shù)字的分錄可以嗎?謝謝老師了
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,主要從事白酒生產(chǎn)和銷售。2021年5月,甲企業(yè)主要業(yè)務(wù)如下:(1)向A煙酒專賣店銷售薯類白酒30噸,并開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入300萬(wàn)元。此外,還向A煙酒專賣店收取50萬(wàn)元品牌使用費(fèi)和25萬(wàn)元包裝物租金。(2)委托乙企業(yè)加工散裝藥酒3噸,由甲企業(yè)提供30萬(wàn)元原材料。提貨時(shí)向乙企業(yè)支付加工費(fèi)3.39萬(wàn)元,乙企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅。(3)委托加工收回后,B車間領(lǐng)用2.7噸的散裝藥酒繼續(xù)加工成瓶裝藥酒5400瓶,通過(guò)非獨(dú)立核算門市部銷售,每瓶不含稅售價(jià)150元。剩余的03噸散裝藥酒發(fā)放給員工作為集體福利,同類藥酒的不含稅銷售價(jià)為每千克200元》(藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%,白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克·)*要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算本月甲企業(yè)向A專賣店銷售白酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅。(2)計(jì)算乙企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅》(3)計(jì)算本月甲企業(yè)銷售瓶裝藥酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅。(4)計(jì)算本月甲企業(yè)分給職工散裝藥酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅!
郭老師冉老師暖暖老師你好!我們公司是一家酒水銷售公司。例如,酒生產(chǎn)廠家給我們公司餐費(fèi),工資補(bǔ)貼共計(jì)60000元(報(bào)銷時(shí)我們公司需要給廠家開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票6個(gè)點(diǎn))。廠家把這60000元到時(shí)候會(huì)打到我們公司的酒水訂貨平臺(tái)(相當(dāng)于以抵貨款的方式發(fā)放)。老師,您覺(jué)得我向他們公司開(kāi)票報(bào)銷補(bǔ)貼時(shí),這個(gè)分錄應(yīng)該怎么記比較合適
老師您好!我公司是工業(yè)企業(yè),一般納稅人,我們的主要客戶只需要普票,不需要13%的增值稅專用發(fā)票,于是我們想把業(yè)務(wù)做拆分,方案一:如果成立一個(gè)小規(guī)模納稅人的銷售公司,正常賣給客戶100元,成本60元,成立銷售公司之后,工廠賣給銷售公司80元,開(kāi)80元的13%的增值稅發(fā)票,再由銷售公司賣給客戶100元。開(kāi)3%的增值稅普票(不考慮稅收優(yōu)惠)。方案二:把原有工廠拆分成2個(gè)工廠,再成立一個(gè)小規(guī)模的工廠,但是廠房、設(shè)備,人員都是一套。這兩個(gè)方案可行嗎?有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
你好老師,退稅572元會(huì)被查嗎?這個(gè)稅本來(lái)不想退單問(wèn)題2023年利潤(rùn)也是虧損2024年也是虧損利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)退稅合適不?但本人不想退稅想調(diào)增
銷售合同是框架合同,備注的是已實(shí)際結(jié)算單為準(zhǔn)/以實(shí)際到貨數(shù)量為準(zhǔn)。那怎么算印花稅
老師,有的客戶把錢打到老板個(gè)人賬戶,說(shuō)要做未稅申報(bào),這個(gè)是什么意思啊。是不是沒(méi)有開(kāi)票的這部分,也去申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師,員工的補(bǔ)貼金是否計(jì)入社保繳費(fèi)基數(shù)
評(píng)估公司的評(píng)估費(fèi)屬于哪類的
老師自己注冊(cè)代理記賬公司,除了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,代理記賬資質(zhì)需要怎么辦,提供什么資料?
老師好,母公司以房產(chǎn)和土地投資子公司,賬務(wù)已于2026年處理好,土地累計(jì)攤銷額一直沒(méi)有在匯算清繳時(shí)體現(xiàn),現(xiàn)在要是填寫的話,可以直接填寫累計(jì)攤銷金額嗎?
財(cái)稅顧問(wèn)費(fèi)用下管理費(fèi)用的什么科目
老師,深圳的社保扣費(fèi)時(shí)間有同事說(shuō)是月底之前都可以,是怎么回事?因?yàn)槲抑赖氖?5號(hào)之前扣社保
老師,請(qǐng)問(wèn)銷售舊充電樁怎樣開(kāi)票。我們是一般納稅人。屬于建筑行業(yè)企業(yè)。
郭老師,那第(1)種情況的分錄呢?因?yàn)樘岢山o購(gòu)買方公司的經(jīng)辦人了
這經(jīng)辦人不是單位職工不是的話借銷售費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)30 貸銀行存款 確認(rèn)收入還是有198
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快