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老師,我有個問題,就是分公司沒有收入和成本,不參與總公司的所得稅分配。但是只交社保每個月幾萬幾萬的。財務(wù)報表其他應(yīng)收款 250多萬。其他應(yīng)付款73萬。其他應(yīng)付款是總公司轉(zhuǎn)款進來扣社保的,這樣操作合理嘛? ? ?這些社保的費用全部屬于總公司的,人也是總公司員工,因為全部是廣西人,用欽州分公司這個殼來交社保。。那現(xiàn)在社保的咋做分錄?。?/h1>

2025-02-20 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-20 11:52

您好,這些人員的個稅總公司還是分公司申報?

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齊紅老師 解答 2025-02-20 12:03

如果分公司繳納社保,意味著就是分公司的員工, 計提單位承擔社保: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社會保險費 繳納: 借:應(yīng)付職工薪酬—社會保險費 借:其他應(yīng)收款-個人部分 貸:銀行存款

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快賬用戶3829 追問 2025-02-20 12:04

個稅分公司0申報。

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快賬用戶3829 追問 2025-02-20 12:05

總公司那邊審計反饋。 有個問題,這個分公司沒有收入和成本,不參與總公司的所得稅分配。只需要做財務(wù)手續(xù)費就可以了,收到總公司款和交社保全部和總公司掛往來就可以了。

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齊紅老師 解答 2025-02-20 12:07

您好,那掛賬的話你就不用申報個稅了,由總公司申報。

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快賬用戶3829 追問 2025-02-20 12:13

那財務(wù)報表該咋申報哦?往來特別大。能0申報的嘛。

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齊紅老師 解答 2025-02-20 12:38

您好,不可以0申報的,一個正常開業(yè)的公司報表不可能為0的,最好把賬面的往來收一收或還一還了下降一些申報

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同學(xué)你好 單位部分的沒計提嗎
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你好,這個錢需要還回去嗎?
2022-03-11
同學(xué),你好,你平時交社保,借其他應(yīng)收款-個人社保,應(yīng)付職工薪酬-單位社保,貸銀行存款 計提單位社保,借管理費用-單位社保,貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保 你計提工資的時候再做,借管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資 實際發(fā)工資的時候,再把之前計提的個人社保往來做平了 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行 貸其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
2021-12-22
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