你好,這個全部保存好,因為以后可能稅務(wù)局需要查賬的。
老師,咨詢一下,我接過來的嵐逸公司,遷入只有到2017年底賬套數(shù)據(jù),她說后兩年用的是金蝶做賬的,現(xiàn)在金蝶數(shù)據(jù)調(diào)不出來。我準(zhǔn)備就從2020年初建立新的賬套。只要名稱和原來的不同就行了吧,再把2019年度數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)填入,是這樣吧。
老師,你好,請教你一下,就是之前我們公司的外賬是給外賬公司在做,現(xiàn)在準(zhǔn)備接回來,我起賬的話,是不是從頭開始把數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng),還是說我之前直接把數(shù)據(jù)合計,然后從7月份開始起賬啊
老師您好,一家公司今年2月才成立,外賬是外包的,現(xiàn)在要做內(nèi)賬,之前一直沒有做內(nèi)賬。那開始著手內(nèi)賬的話:就需要先建賬套。期初數(shù)據(jù)是根據(jù)外賬賬套上的期初數(shù)據(jù)錄入是嗎?內(nèi)賬數(shù)據(jù)是必須要從營養(yǎng)執(zhí)照成立日期開始做賬嗎?還是可以隨便挑選一個月份開始做內(nèi)賬?內(nèi)賬需要打印憑證嗎?內(nèi)賬會有審計審查嗎?謝謝老師
請問剛接手一家公司,之前一直是代賬公司做賬,現(xiàn)在期末余額全部不對,而且是從公司成立開始就是做的假賬,錯賬,甚至一年的銀行收支都沒有入賬,這樣的話是重新根據(jù)實際數(shù)據(jù)建立期初數(shù)還是把前面幾年的賬全部重新調(diào)整?
新工作,公司開了4年了,財務(wù)數(shù)據(jù)空白,外賬有財務(wù)公司在處理,期初建內(nèi)賬從哪里下手?建賬期從新去的那一個月起,還是要補原來的數(shù)據(jù)? 小公司內(nèi)賬需要做憑證嗎?還是只需要做利潤表? 內(nèi)賬的發(fā)票和成本費用票交給外賬公司了,單 據(jù)又只有一份,公司內(nèi)部是留發(fā)票復(fù)印件嗎?
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費,維修模具費,分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
喔喔,萬一稅務(wù)局查到以前的代賬公司做的有問題話,后面公司內(nèi)部接手的會計會有責(zé)任嗎?
你好,其實稅務(wù)局找的是公司一般不會找個人。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。