 
                            勞務(wù)派遣的開(kāi)票方式主要取決于納稅人的身份(一般納稅人或小規(guī)模納稅人)以及購(gòu)買(mǎi)方對(duì)發(fā)票類(lèi)型的需求。以下是針對(duì)您提供情況的開(kāi)票建議: 一、一般納稅人 1. 可選擇的全額開(kāi)票方式: ? 如果購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有特定要求,一般納稅人可以按照6%的稅率,對(duì)200萬(wàn)回款全額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票或?qū)S冒l(fā)票。但需注意,若開(kāi)具專用發(fā)票,則需全額繳納增值稅。 2. 差額開(kāi)票方式: ? 勞務(wù)派遣中的工資、社保等費(fèi)用(170萬(wàn)工資+20萬(wàn)社保=190萬(wàn))屬于差額扣除部分,不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,但可以開(kāi)具普通發(fā)票。 ? 對(duì)剩余的10萬(wàn)利潤(rùn)部分,可以選擇開(kāi)具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票,并依據(jù)選擇全額或差額計(jì)稅方式來(lái)確定稅額。 ? 若選擇差額計(jì)稅,則需通過(guò)增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中的差額征稅開(kāi)票功能來(lái)開(kāi)具,錄入含稅銷(xiāo)售額(200萬(wàn))和扣除額(190萬(wàn)),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額,并在備注欄打印“差額征稅”字樣。 二、小規(guī)模納稅人 1. 全額開(kāi)票方式: ? 小規(guī)模納稅人可以按照3%的征收率,對(duì)200萬(wàn)回款全額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。 ? 若需要開(kāi)具專用發(fā)票,則需前往稅務(wù)局代開(kāi),并全額繳納增值稅。 2. 差額開(kāi)票方式: ? 同樣,工資和社保費(fèi)用(190萬(wàn))屬于差額扣除部分,不得開(kāi)具專用發(fā)票,但可以開(kāi)具普通發(fā)票。 ? 對(duì)10萬(wàn)利潤(rùn)部分,可以選擇開(kāi)具普通發(fā)票或前往稅務(wù)局代開(kāi)專用發(fā)票(需全額繳納增值稅)。 ? 若選擇差額計(jì)稅并開(kāi)具專用發(fā)票,則需使用差額征稅開(kāi)票功能

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,勞務(wù)派遣公司選擇差額計(jì)稅的話,用工單位給我公司打款100萬(wàn),,我公司代發(fā)工資70萬(wàn)和保險(xiǎn)10萬(wàn)。我公司開(kāi)的工資和保險(xiǎn)這部分開(kāi)發(fā)票嗎?是不是我公司直接開(kāi)20萬(wàn)的5%發(fā)票就可以?
勞務(wù)派遣按差額計(jì)稅,具體怎么開(kāi)票?比如收到派遣服務(wù)單位100萬(wàn)元,本公司支付工資80萬(wàn)元,那么差額是20萬(wàn)元,差部分按20萬(wàn)÷(1+5%)×5%交納增值稅,這20萬(wàn)是開(kāi)專票嗎?剩下的80萬(wàn)是開(kāi)普通發(fā)票還是開(kāi)收據(jù)?
我們是新成立的勞務(wù)派遣公司,10月份給一家公司派遣員工,這個(gè)月實(shí)際工資20萬(wàn)(有工資表,扣除了個(gè)人部分承擔(dān)的社保公積金假設(shè)金額2萬(wàn),假設(shè)個(gè)稅200元),對(duì)方接受派遣方應(yīng)該給我們打多少錢(qián)?都是哪幾部分組成,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明謝謝
老師 請(qǐng)問(wèn)下 勞務(wù)派遣開(kāi)具差額發(fā)票,總金額合計(jì)1萬(wàn)元,工資4000元,社保個(gè)人部分300元,單位部分700元,差額是不是4000?300?700
勞務(wù)派遣回款200萬(wàn),工資180萬(wàn),單位承擔(dān)社保部分20萬(wàn),剩下10萬(wàn)是利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)怎么開(kāi)發(fā)票
 
                老師你好,當(dāng)時(shí)買(mǎi)設(shè)備的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,用了一段時(shí)間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對(duì)方,對(duì)方要求要開(kāi)發(fā)票,我們公司能開(kāi)嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設(shè)備,價(jià)值十萬(wàn)左右
老師你好,我們給職工買(mǎi)的勞保用品,記到管理費(fèi)用300.貸職工福利費(fèi)300 借職工福利費(fèi)300貸銀行存款300是不是記到福利費(fèi)里專票就不能扣除了
怎么看賬有沒(méi)有問(wèn)題,從代賬公司接過(guò)來(lái)了
老師,個(gè)人做電商的,沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)要申報(bào)收入嗎?去哪里申報(bào)啊,要交多少稅呢
老師:資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里出問(wèn)題了?應(yīng)該如何解決?
老師注銷(xiāo)的時(shí)候貨幣資金沒(méi)有了資產(chǎn)啥都沒(méi)有了,報(bào)所得稅的時(shí)候他必須得寫(xiě)點(diǎn)數(shù)可以寫(xiě)成0.01嗎?要不然報(bào)不上去。
老師,現(xiàn)金流量表償還借款利息支付的現(xiàn)金,要取利潤(rùn)表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)科目利息費(fèi)用嗎
受益人信息備案是延期到12月1號(hào)了嗎
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)在取得了2023年的材料發(fā)票,這個(gè)能正常入賬么
老師,公司實(shí)繳資本70萬(wàn),現(xiàn)在未分配利潤(rùn)是-268萬(wàn)如果轉(zhuǎn)讓的話,多少錢(qián)比較合理,不會(huì)被稅務(wù)認(rèn)為有少交稅的嫌疑


老師,這10萬(wàn)就是利潤(rùn),也就是所說(shuō)的管理費(fèi)是嗎?
是的,就是自己賺的錢(qián)
老師就是工資表按照實(shí)際170做,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候?qū)懮仙绫9べY190,剩下10萬(wàn)是計(jì)算稅率×5%的專票是嗎?
差額開(kāi)票,是這樣的
老師全額開(kāi)票,就要全額征稅是嗎?
如果不存在差額計(jì)稅是全額征稅