你好,如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,即使沒(méi)有發(fā)票,也是借管理費(fèi)用 貸銀行存款 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做就行。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下房子專(zhuān)修,一萬(wàn)老板私人卡付款,一萬(wàn)對(duì)公付款,不同月份的,然后這個(gè)流水的分錄,還有收到發(fā)票的分錄是怎樣的吖? 這個(gè)我不是很明白! 借預(yù)付 貸銀行 其他應(yīng)付款 個(gè)人 借長(zhǎng)攤 貸預(yù)付 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)攤 是不是可以法人代付款的 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 公戶(hù)付款的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款
老師 我想問(wèn)下員工自己墊付買(mǎi)的辦公用品,然后直接買(mǎi)回來(lái)拿著發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)了。我做分錄還用走下其他應(yīng)付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應(yīng)該這樣做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-*** 借:其他應(yīng)付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
老師,我們給勞務(wù)派遣公司打員工的工資,之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)2.借:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2顛倒過(guò)來(lái),先做分錄2再做分錄1嗎?還是打款時(shí)做——1.借:其他應(yīng)收款——某公司 貸:銀行存款,等來(lái)了發(fā)票再做——2.借:管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 3.借:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——某公司
老師, 我預(yù)提了6到11月居間費(fèi)50萬(wàn),但沒(méi)收到票,做的借:銷(xiāo)售費(fèi)用-居間費(fèi)貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提居間費(fèi),12月收到發(fā)票20萬(wàn),是不是直接做:借:其他應(yīng)付款-預(yù)提居間費(fèi),貸:銀行存款或者應(yīng)付賬款就可以了
老師, 我預(yù)提了6到11月居間費(fèi)50萬(wàn),但沒(méi)收到票,做的借:銷(xiāo)售費(fèi)用-居間費(fèi)貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提居間費(fèi),12月收到發(fā)票20萬(wàn),是不是直接做:借:其他應(yīng)付款-預(yù)提居間費(fèi),貸:銀行存款或者應(yīng)付賬款就可以了
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用歸集的不準(zhǔn)確,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)把研發(fā)費(fèi)用踢出來(lái)做到別的費(fèi)用里,可以嗎
老師,單位可以給個(gè)人用電腦填寫(xiě)個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息嗎?
廢品收購(gòu)站購(gòu)買(mǎi)的金額小的工具計(jì)入什么科目
廢品收購(gòu)站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個(gè)業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費(fèi)用
老師,出口企業(yè)報(bào)關(guān)和開(kāi)票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號(hào)還是第一個(gè)工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動(dòng)在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
我用預(yù)付賬款過(guò)渡下是不是不正規(guī), 因?yàn)橛泻芏喽际窍葟你y行支款,但是也不知道具體這發(fā)票什么時(shí)候開(kāi),開(kāi)的是專(zhuān)票 還是普票。 我都等票收到以后再?zèng)_掉。
你想體現(xiàn)暫估,可以借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后再做一個(gè)借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款暫估 只做預(yù)付賬款不合理。
老師 我想問(wèn)下,比如我經(jīng)常在A家采購(gòu)(費(fèi)用)東西, 但是她家開(kāi)票不是很及時(shí),我可能一月打了3萬(wàn) 2月打了2萬(wàn), 對(duì)方2月就先給開(kāi)1.5萬(wàn)的票。那如果我入賬嗎 1月 3萬(wàn)是管理費(fèi)用 2月也是管理費(fèi)用, 那1.5萬(wàn)票又該貼在哪后面呢。 還有一種情況,老板也會(huì)問(wèn) 這家最近半年辦的多少款過(guò)去了?
2月份 2月份收到的發(fā)票肯定是放到2月份里面紅沖上面的1.月份,然后再做2月份。借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
老師 我要是支付貨款 是不是可以用預(yù)付賬款,等收到發(fā)票 借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款
只有涉及到費(fèi)用的情況,無(wú)論票是否收到都直直接做費(fèi)用?
可以的,可以這么做的,沒(méi)有發(fā)票,你根據(jù)發(fā)票來(lái)可以。