你好,應(yīng)付賬款里面。

老師你好,如我單位簽訂10年的協(xié)議100萬提供服務(wù)10年,我單位打算每年付10萬元,我現(xiàn)在做賬時(shí)是否可以把后面九年90萬的錢先放到其他應(yīng)付款里每年從其他應(yīng)付款里支付,還是可以放到什么科目內(nèi),擔(dān)心項(xiàng)目的錢會被收走,用什么科目合適,這樣做稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
比如這個(gè)人先預(yù)支了工資,工資表應(yīng)發(fā)是2萬,但是實(shí)際銀行多發(fā)了,比應(yīng)發(fā)還要多,我就做借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,然后在做一筆其他應(yīng)收款,銀行存款,然后下個(gè)月再沖借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款?我賬上現(xiàn)在沖了,貸方有余額,如果不沖應(yīng)付職工薪酬,我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對不到還有沒發(fā)的
老師,我是新企業(yè),目前欠法人40萬元,掛的科目為其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在法人把他個(gè)人的土地租賃給我單位,每年10萬元,付的現(xiàn)金10萬。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄?如果是用之前那個(gè)科目其他應(yīng)付款好像不對,借:其他這付款10萬,貸:現(xiàn)金10萬,相當(dāng)于還法人錢了,我先不還那40萬,我只是先給法人10萬的土地租賃費(fèi),我怎么怎么做這個(gè)10萬的分錄
我公司每個(gè)月業(yè)務(wù):收上級部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒有貸方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款科目,請問 我想在其他應(yīng)付款科目在體現(xiàn)支出多少,結(jié)余多少怎么操作,2020年的應(yīng)該怎么改,現(xiàn)在應(yīng)該怎么記
老師 我公司每個(gè)月有這樣一個(gè)業(yè)務(wù):收上級部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒有借方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢?
給新員工繳納社保,基數(shù)填高了,10?剛申報(bào),可以調(diào)整過來嗎,怎么調(diào)
老師公司借給法人款,用其他應(yīng)收吧
如果殘疾人是2025年11月才安排入職的,那2025年的殘疾人保障金的計(jì)算,可以按照已經(jīng)安排一個(gè)人來算嗎,還是說按照入職的月份來折算
請問退稅有利潤要求嗎?可以平進(jìn)平出嗎?
老師,公司以舊換新汽車,之前舊車的時(shí)候沒有在賬上體現(xiàn),現(xiàn)在賣舊車需要繳納銷項(xiàng)稅,做賬的時(shí)候銷項(xiàng)稅額是780,怎么做賬呢?
老師您好,老板問對方欠我們公司多少金額發(fā)票沒開,這個(gè)去哪里看
沒有經(jīng)驗(yàn)考中級能做代理記賬會計(jì)嗎?
老師,你好!我購買商品(板材)時(shí)的裝載物(鐵架),鐵架是單獨(dú)計(jì)費(fèi)的,板材用完,鐵架需退回供應(yīng)商,并收回之前支付的鐵架費(fèi)。因長期合作,鐵架款想掛賬,請問賬務(wù)如何處理?(例如,我方這次退回鐵架1萬元,不收供應(yīng)商的款,留作下次購買是抵扣,之后長期都這樣操作。)
老師,請問一下生產(chǎn)環(huán)保材料是不是稅收有減免呀
請問老師,客戶質(zhì)量罰款,如何賬務(wù)處理合適


好的, 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。