您好,這種情況讓對方開紅字發(fā)票,然后再重新開票就成
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,所得稅匯算清繳時調(diào)增了工資,之后如何做會計處理
你好,老師,我們廠子租賃給光伏能源地方,收入租賃費,那我們開租賃費發(fā)票給他們,需要選什么稅收編碼呢
你好,計提時分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本~安全生產(chǎn)經(jīng)費貸:專項經(jīng)費~安全生產(chǎn)經(jīng)費使用經(jīng)費分錄:借:專項經(jīng)費~安全生產(chǎn)經(jīng)費貸:銀行存款這樣對嗎
A公司 給我們開票10萬,實際結(jié)算9.5萬。怎么做賬呢
老師繳納個稅的會計分錄怎么做?
老師,注銷公司,稅務(wù)上要注意哪些才能完成清稅
老師,項目資本成本中的經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險是分別指所有者權(quán)益類資產(chǎn)風(fēng)險和負(fù)債類資產(chǎn)風(fēng)險么?
給員工集團辦理的意外險和雇主險,是管理費用下設(shè)福利費還是保險費正確,做到福利費不超過工資總額14%可以稅期扣除嗎?
24年申報增值稅時,按照系統(tǒng)上的數(shù)字申報了,但是有幾張發(fā)票沖紅了,我在做賬的時候忘記做負(fù)數(shù)了,導(dǎo)致利潤表的營業(yè)收入大于24年所屬期增值稅申報的收入,所得稅匯算清繳時提示了,這個怎么弄。假如所得稅申報是285萬,增值稅申報是283,差了2個,這應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,我們用A廠和客戶簽合同,項目完結(jié)的時候A廠把毛利潤轉(zhuǎn)給我們。我們a項目1~4p貨物24萬,按照賬期客戶也應(yīng)該支付24萬,但是客戶只支付了20萬到A廠,1-4p成本就有21萬,如果我按照常規(guī)利潤算法就應(yīng)該24-20=4萬,但是廠里不干,因為人家廠里都沒有收到24萬元。我可不可以用20萬/24萬確定一個進度比,然后再乘以我1-4p的總成本得到一個新成本。最后利潤:20萬-新成本呢
現(xiàn)在意思就是他那邊沖紅不了 問是不是我這邊已經(jīng)勾選了的原因
哦,是的,你和對方說明一下情況就成
那這該怎么處理呢
這邊就是讓對方開紅字發(fā)票信息表,你這邊確認(rèn)一下,對方就能開紅字發(fā)票
在哪里操作呢
購買方需登錄電子發(fā)票服務(wù)平臺,點擊“我要辦稅”-“開票業(yè)務(wù)”-“紅字發(fā)票開具”,進入“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”界面,錄入查詢條件,點擊查詢按鈕,選擇需要處理的紅字發(fā)票信息確認(rèn)單,點擊查看按鈕。進入頁面進行信息確認(rèn),點擊“確認(rèn)”按鈕即可。
意思是她們那邊先開具紅子發(fā)票 我這邊在里面電子稅務(wù)局里面去選擇確認(rèn)就可以了嗎
對的,沒錯的,是這個意思
老師 那我這邊該怎么做賬呢
拿到紅字發(fā)票,按照你之前的會計分錄做負(fù)數(shù)就行
奧 那我都已經(jīng)抵扣了的喔報稅的時候
就是你報稅的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出
他不自動帶出來嗎?
一般紅字發(fā)票會自動帶出來轉(zhuǎn)出金額
好的 就是在電子稅務(wù)局里面哈 我自己也要做一比進項稅額轉(zhuǎn)出是吧 那這個分錄怎么做呢 老師寫下
就是之前那張憑證你是怎么做賬的
老師 這樣做的 我要稅額轉(zhuǎn)出的分錄哈 沖紅的我會
你的意思是轉(zhuǎn)到未交增值稅怎么做賬是嗎