之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款匯算清繳納稅調(diào)節(jié): 然后一月份發(fā)放的2月份給他申報(bào)個(gè)稅。 二月份申報(bào)的時(shí)候,填寫的是11~12月的合計(jì)。
個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤調(diào)整問題,如果個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,如第一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,即3月份申報(bào)了2月份計(jì)提的工資,導(dǎo)致現(xiàn)在12月份了一直申報(bào)的是11月份的計(jì)提工資,那么2021年1月份的時(shí)候想調(diào)整過來,是零申報(bào)調(diào)整還是申報(bào)2020年1月份的工資?
請(qǐng)問老師個(gè)稅申報(bào),如該公司前期無工資,在11月有工資(11月計(jì)提),12月10日發(fā)放,那12月是按0申報(bào),24年1月再按11月實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?還是說12月可以申報(bào)11月工資的個(gè)稅?
老師,24年公司前1-11月,都沒有申報(bào)員工的工資,只申報(bào)了法人一個(gè)0工資,在12月的時(shí)候,可以一次性把1-12月的累計(jì)工資申報(bào)到12月份嗎?12月申報(bào)了12人,25年就按月正常申報(bào),這種可以不?
老師你好,請(qǐng)問下24年獎(jiǎng)金25年才發(fā)的,在上24年12月估算了部分獎(jiǎng)金申報(bào),到25年發(fā)放時(shí)發(fā)現(xiàn)有一個(gè)員工多申報(bào)了,25年如何調(diào)整?
請(qǐng)問老師,在25年一月份補(bǔ)發(fā)24年11-12月的工資,現(xiàn)在二月如何申報(bào)個(gè)稅,去年未計(jì)提,0申報(bào)的,需要調(diào)整之前的報(bào)表嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
發(fā)放金額都是一兩萬,這個(gè)月填上去就要交一千多稅,這個(gè)月每人只有五千免稅額,有什么方法可以免稅嗎
你好,方法就是修改之前的個(gè)稅申報(bào)表。
是借未分配,不是以前年度損益調(diào)整嗎?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
去修改24年的個(gè)稅申報(bào)表。個(gè)稅是收付實(shí)現(xiàn)制的 去修改之前 可行嗎?之前沒收到
按照不正規(guī)的方法,只能這么做,要不沒有其他的方法,要不你單位承擔(dān)。
好吧 謝謝 老師
不用客氣,工作愉快
老師,請(qǐng)問明年公司代辦理個(gè)稅匯算清繳,這個(gè)退稅款可以退回公司賬上嗎,還是得退回員工賬上
退到個(gè)人賬戶里面的。