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老師,您好!公司購買3萬元的白酒用于業(yè)務招待,打款時是通過對公轉賬給賣酒公司的,轉賬備注的白酒采購款,當月做的是借:預付賬款,貸:銀行存款,次月收到發(fā)票時,發(fā)現(xiàn)開來的票29500元是之前打款賣酒公司開的發(fā)票,但是有500元的發(fā)票是另外物流公司開的,和之前打款的公司不一致,收到發(fā)票時該怎么做賬務處理???

2025-02-18 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-02-18 08:55

您好,把酒和物流的發(fā)票都計入招待費里就可以,業(yè)務的本質是酒款29500,供應商幫著墊付了500的運費,自然要打款給供應商29500%2B500的金額,這樣的業(yè)務現(xiàn)實中很常見,正常做賬就可以。

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快賬用戶5168 追問 2025-02-18 09:04

哦,好的,謝謝老師!那就沖消預付賬款對嗎?借:業(yè)務招待費3萬,貸:預付賬款,這張憑證后面付上酒的發(fā)票29500和物流發(fā)票500對嗎?不用糾結付款時的單位和開票單位不一致的問題了是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-18 09:11

嗯,很聰明,一點就透。是的,你理解的是正確的。實際工作中業(yè)務會多樣化,抓住業(yè)務本質就好處理了。

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快賬用戶5168 追問 2025-02-18 09:17

哦,好的老師!就是這3萬塊錢的酒一次性計入業(yè)務招待費,不知道合不合理???

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齊紅老師 解答 2025-02-18 09:22

正常來說一性招待喝不了那么多,但實際工作中也無法區(qū)分是幾次,是多久,所以按發(fā)票計入當年的招待費就可以。這樣的事沒辦法太理論化了。。

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快賬用戶5168 追問 2025-02-18 09:25

嗯,好的!,謝謝老師的專業(yè)指導,祝您工作愉快!

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齊紅老師 解答 2025-02-18 09:42

感謝祝福,幸福滿滿,同祝您一切都好,有問題隨時來問。

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快賬用戶5168 追問 2025-02-18 09:49

老師,打擾了,還想問一個問題,就是公司買了兩臺電腦,單價都不高,3900元一臺,我可以不計入固定資產,直接計入管理費用,借:管理費用——辦公費,貸:銀行存款嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-18 09:54

您好,可以的,按會計準則的規(guī)定應計入固定資產并按月進行折舊,從有了不超500萬可以一次性扣除后,很多小金額的就直接計入當期費用了,雖不合理但因為對損益整體影響不大所以直接計入費用的情況也很普遍。

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快賬用戶5168 追問 2025-02-18 10:04

哦,好的,謝謝老師!除了賬務處理直接計入管理費用——辦公費,在電子稅務局填寫申報表時,需要做什么處理嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-18 10:06

您好,不需要特殊處理,和財務上保持一致就可以。

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快賬用戶5168 追問 2025-02-18 10:09

好嘞,明白了!感謝老師的耐心解答!

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齊紅老師 解答 2025-02-18 10:10

別客氣,祝工作愉快。

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您好,把酒和物流的發(fā)票都計入招待費里就可以,業(yè)務的本質是酒款29500,供應商幫著墊付了500的運費,自然要打款給供應商29500%2B500的金額,這樣的業(yè)務現(xiàn)實中很常見,正常做賬就可以。
2025-02-18
沖減預付賬款 根據酒的發(fā)票金額沖減預付賬款,賬務處理為: 借:庫存商品 —— 白酒 29500 貸:預付賬款 29500 處理物流發(fā)票 500 元的物流發(fā)票屬于采購白酒的運輸費用,應計入白酒的成本,賬務處理為: 借:庫存商品 —— 白酒 500 貸:銀行存款 / 應付賬款等(如果尚未支付物流費,則貸記 “應付賬款”;如果已經支付,則貸記 “銀行存款”) 如果在支付物流費的時候已經做了 “借:預付賬款 —— 物流公司 500,貸:銀行存款 500” 的分錄,那么收到物流發(fā)票時,應做 “借:庫存商品 —— 白酒 500,貸:預付賬款 —— 物流公司 500”。
2025-02-17
你的具體問題是什么
2021-11-03
同學你好 這樣做就可以的
2020-12-22
你好 ;借? ? 研發(fā)支出? - 材料費支出貸 應付賬款? ?;匯算調整? ?
2022-01-07
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