你好,新建賬套之后, 設(shè)置里面 年初數(shù)和期初余額錄入 對方給你的明細(xì)。年初是去年12月末, 期初是上一個月月末
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開始我沒有錄入期初數(shù)據(jù),因為公司沒有。然后我就開始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬,然后我結(jié)賬,返回到財務(wù)初始余額這個模塊,數(shù)據(jù)都還是0,做完分錄結(jié)完賬,數(shù)據(jù)為什么不帶過來呢,我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份,財務(wù)期初數(shù)據(jù)都還是0,上年的數(shù)據(jù)還是沒帶過來,怎么辦呀,老師,現(xiàn)在期初余額也錄不進去啦
老師您好,現(xiàn)在遇到個棘手的問題。稅局要查賬,要我們拿賬簿憑證過去給他看,從2020年9月到2022年6月份的賬??墒抢习逡恢睕]有把賬拿回來,以前一直是給代賬公司做賬,做到2021年6月份的賬,一直沒拿賬回來,我也沒沒接著做。就算現(xiàn)在拿回來,只有兩天的時間,我也沒辦法把一年多的賬補起來。那我應(yīng)該拿什么資料去給稅管員看呢?怎么應(yīng)對這次稅局的查賬呢?
老師你好,我們外賬是代賬公司做的,結(jié)轉(zhuǎn)成本從來沒朝我們要過數(shù)據(jù),公司內(nèi)部的庫存就都是按照出入庫單進去的,現(xiàn)在外賬拿回來了 我這個成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么取數(shù)?
老師 有家公司的賬從別人手里交接過來 我這邊新的做賬軟件重新建賬套但是22年對方做的賬比較亂 領(lǐng)導(dǎo)要求22年的憑證也要補到系統(tǒng)里 對方需要給我哪些數(shù)據(jù) 總賬 明細(xì)賬 科目余額表嗎 還有什么啊 沒有交接過
老師,我們店是個體戶,之前賬放在代賬公司做的,這個月拿回來做了,代賬公司每個季度沒有做賬,只是隨便填了點數(shù)據(jù)上報,那我現(xiàn)在把賬做進去后對不上他之前申報的數(shù)據(jù),我需要更正之前三個季度的申報表嗎?還是只要把第四季度對上申報就可以了
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個表?
申報工商年報,填寫社保部分,單位繳費基數(shù)和本期實際繳費金額怎么填寫?
我們招來不長時間的會計 其實一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費勁 比如 我讓他整理報銷表格 她要求讓報銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計起來麻煩 那次讓她取錢 因為著急用 我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
請問老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報,工商系統(tǒng)還需要做年報嗎?
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個公司簡易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進行簡易注銷公告? 正常嗎
怎么進行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時我把銷售費用的業(yè)務(wù)招待費和管理費用的業(yè)務(wù)招待費加到一起申報時,提示和報表不一致,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫管理費用的業(yè)務(wù)招待費時就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務(wù),但是公司賬戶里有幾百萬出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營出口的公司正常經(jīng)營,可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風(fēng)險嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來?
然后收集原始憑證做賬務(wù)處理就可以的。
要錄入那些科目的初始余額呢 老師 要對方提供什么那些科目的明細(xì)呀老師
所有的科目余額, 除了損益類的科目,都可能有余額呀。 銀行存款、庫存現(xiàn)金、往來科目、固定資產(chǎn)、存貨、累計折舊、無形資產(chǎn)、應(yīng)交稅費、應(yīng)付職工薪酬、實收資本都可以有余額。
交接的所有的明細(xì)賬、科目、余額表、總賬憑證、報表。里面有所有的科目的明細(xì)賬吧, 明細(xì)賬就是賬本子。
好 那就是要導(dǎo)一個科目余額表 還有這些有余額的明細(xì)賬 是吧
科目余額表里面有明細(xì)了,就不用提他的明細(xì)。但是,你其他的明細(xì)需要留存,不是嗎?賬本需要保留30年的。雖然這一次用不到,但是你得留存好啦。
就是原始憑證的那些是吧 裝訂成冊的那些
是啊 需要裝成冊的
奧 那就按照科目余額表有余額的就錄入期初余額吧 沒有的就不用錄了把
是的對的是的對的。
老師 那這個我是要叫他導(dǎo)出今年1月份的科目余額表還是去年的1-12月份余額表啊 錄入數(shù)據(jù)的話
你好,都可以的,哪一個都行。
都是有期末余額的。
老師啊 那那個都行你不是說12月期末數(shù)是2025年的期初數(shù)嗎 那這個我的錄入期初數(shù)呢 那期末數(shù)咋弄呢看什么呢
那我是不是要重新錄入今年的費用啊 1月份的
你的意思是 把期初的錄了 期末的我自己在新建的賬套里面錄入1月份的憑證就可以了把
你好,2025年的期初是2024年的期末 期末數(shù)你不需要錄入呀。
做了1月份的賬務(wù)處理之后,你的1月份的期末余額不就出來了?
我后面理解了 剛剛理解的 因為他們那邊已經(jīng)做了1月份的賬
我自己重新做一遍唄
那你準(zhǔn)備從幾月份開始做
那就從1月咯 本來想著他那邊做了1月 我就不做1月了 那就是我現(xiàn)在要錄入2024年12月份的余額 錄在今年2025年的期初余額里面 然后我就做了1月份的帳 期末余額就出來了 以后跟著錄憑證出報表就可以了是吧 沒有余額的就不管 是這意思把
年初和期初意思一樣嗎
年初和期初不一樣, 年初是去年12月末, 期初是上一個月月末。
那回歸第一個問題 我們子公司的賬今年2月份就要拿過來總公司我做 之前是給外賬公司做的 現(xiàn)在要拿過來我做 這個要新建賬套 那這些數(shù)據(jù)怎么錄入進去啊 我沒有做過一點都不懂 需要對方提供什么數(shù)據(jù)呢 那我現(xiàn)在要錄入年初還是期初
你建了賬號之后,它有一個設(shè)置,在這里面找期初錄入,入年初和期初余額就這么做 光說不懂的,那你實際操作一下的,你現(xiàn)在就操作行嗎。