您好,這個(gè)加計(jì)扣除,是相當(dāng)于是本身100的費(fèi)用,可以再扣除100,這樣是200,這個(gè)意思
咨詢下 就是我們是高新技術(shù)企業(yè)可以享受加計(jì)扣除,但是去年我們費(fèi)用比較多,交的所得稅也不多,所以就沒(méi)享受加計(jì)扣除,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)為什么沒(méi)有加計(jì)扣除,這要怎么寫說(shuō)明
老師,高企年報(bào)上有一項(xiàng)研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免,這個(gè)是用研發(fā)費(fèi)用*100%嗎還是用研發(fā)費(fèi)用*100%*15%呢
老師,科創(chuàng)委填報(bào)中,高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值怎么填、高新技術(shù)產(chǎn)品增加值怎么填、實(shí)際減免稅費(fèi)總額:1.增值稅 2.營(yíng)業(yè)稅 3.所得稅,其中:研發(fā)加計(jì)所得稅減免怎么填,這個(gè)實(shí)際減免稅費(fèi)總額是什么意思,一般所得稅會(huì)享受研發(fā)加計(jì)100%,那是要把每個(gè)月得研發(fā)費(fèi)用乘以100%再乘以高新技術(shù)企業(yè)15%得所得稅稅率這樣去算嗎?
老師我想問(wèn)下,他這個(gè)利潤(rùn)那么高,怎么企業(yè)所得稅那么少,高新技術(shù)企業(yè)按照15%交稅,再加上管理里研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,之后所繳納的所得稅我覺(jué)得也得1000多萬(wàn),他這個(gè)報(bào)表對(duì)嗎
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們?cè)谏蟼€(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問(wèn)題,這個(gè)是什么原因?
為什么不選行為因素?
老師,公司轉(zhuǎn)讓自建的商場(chǎng)里面其中兩層樓,需要交哪些稅?地也是我們的,不過(guò)地是不轉(zhuǎn)讓給對(duì)方的,只是轉(zhuǎn)讓商場(chǎng)里面的幾層而已
說(shuō)優(yōu)先股,股息和股利是一個(gè)意思嗎
公司是2013年成立的。怎么查詢2013是否交印花稅資金賬簿稅
老師,統(tǒng)防打藥合同,合同有農(nóng)藥明細(xì)金額以及勞務(wù)費(fèi),是否可以把農(nóng)藥和勞務(wù)費(fèi)開(kāi)在同一張發(fā)票上,銷售農(nóng)藥免稅,勞務(wù)費(fèi)需交稅
無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)、商譽(yù)、長(zhǎng)期股權(quán)投資、成本模式下的投資性房地產(chǎn)、探明石油天然氣礦產(chǎn)資源使用、租賃當(dāng)中的使用權(quán)這些為什么資產(chǎn)減值后不得轉(zhuǎn)回
資產(chǎn)負(fù)債表里的盈余公積怎么算的,還有未分配利潤(rùn)
老師,公司員工保險(xiǎn)減員的時(shí)間從哪里查,謝謝
D答案稅率不應(yīng)該是1.5%嘛
怎么理解滿足投資性房地產(chǎn)確認(rèn)條件的后續(xù)支出,應(yīng)予資本化。。不是還有可能費(fèi)用化麼
老師,這個(gè)在申報(bào)的時(shí)候在哪顯示可以再扣100
您好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,這個(gè)表