您好,這個(gè)加計(jì)扣除,是相當(dāng)于是本身100的費(fèi)用,可以再扣除100,這樣是200,這個(gè)意思
咨詢下 就是我們是高新技術(shù)企業(yè)可以享受加計(jì)扣除,但是去年我們費(fèi)用比較多,交的所得稅也不多,所以就沒(méi)享受加計(jì)扣除,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)為什么沒(méi)有加計(jì)扣除,這要怎么寫說(shuō)明
老師,高企年報(bào)上有一項(xiàng)研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免,這個(gè)是用研發(fā)費(fèi)用*100%嗎還是用研發(fā)費(fèi)用*100%*15%呢
老師,科創(chuàng)委填報(bào)中,高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值怎么填、高新技術(shù)產(chǎn)品增加值怎么填、實(shí)際減免稅費(fèi)總額:1.增值稅 2.營(yíng)業(yè)稅 3.所得稅,其中:研發(fā)加計(jì)所得稅減免怎么填,這個(gè)實(shí)際減免稅費(fèi)總額是什么意思,一般所得稅會(huì)享受研發(fā)加計(jì)100%,那是要把每個(gè)月得研發(fā)費(fèi)用乘以100%再乘以高新技術(shù)企業(yè)15%得所得稅稅率這樣去算嗎?
老師我想問(wèn)下,他這個(gè)利潤(rùn)那么高,怎么企業(yè)所得稅那么少,高新技術(shù)企業(yè)按照15%交稅,再加上管理里研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,之后所繳納的所得稅我覺得也得1000多萬(wàn),他這個(gè)報(bào)表對(duì)嗎
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們?cè)谏蟼€(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問(wèn)題,這個(gè)是什么原因?
老師,普通的商貿(mào)公司可以銷售混凝土嗎
老師,現(xiàn)金流量表跟利潤(rùn)表還有資產(chǎn)負(fù)債表有沒(méi)有溝里關(guān)系?
老師您好,員工不小心弄壞酒店?yáng)|西,賠償?shù)脑?,錢是怎么給到公司,是轉(zhuǎn)到公戶還是轉(zhuǎn)到出納,酒店再采購(gòu)
現(xiàn)在出臺(tái)的最新稅收優(yōu)惠政策都有哪些稅收優(yōu)惠政策?
物業(yè)公司收取物業(yè)費(fèi),停車費(fèi),出售停車位需要繳納哪些稅?
你好,老師,我們每個(gè)月繳納的水費(fèi)可以要專票嗎,能抵扣嗎
老師,甲方對(duì)公給我們公司開的2萬(wàn)元的發(fā)票,我們用個(gè)人銀行卡給乙方付款的,,這樣有問(wèn)題嗎?做賬時(shí)寫用現(xiàn)金付款的,會(huì)被查嗎
老師,我公司的穩(wěn)崗補(bǔ)貼已經(jīng)通過(guò),怎么沒(méi)有見資金到賬?
老師,就是這個(gè),之前辦的外管證是350萬(wàn),但是我們后頭后面結(jié)算金額330萬(wàn) 那這個(gè)外管證金額要變更嗎?我現(xiàn)在330萬(wàn)的工程已經(jīng)完工了,我要注銷這個(gè)外管證,能直接注銷嗎
老師,實(shí)際收入1000,發(fā)票開出去含稅金額是900,賬務(wù)怎么處理呢
老師,這個(gè)在申報(bào)的時(shí)候在哪顯示可以再扣100
您好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,這個(gè)表