可以退回 去社保局 帶著勞動合同
老師,你好 是這樣的。增值稅申報錯誤,并且已經(jīng)扣款了。我又重新更正了申報表。這個應該怎么做.現(xiàn)在,已經(jīng)收到退回的增值稅,應該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤,扣款成功后,稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費應該怎么做賬?會計科目應該怎么做?我們是小規(guī)模的。謝謝
老師你好,我是建筑行業(yè)的,我在5月開具外經(jīng)證的時候報驗地選錯了,當月稅款交了,發(fā)票開了。并且在五月申報的時候預交稅款也抵扣了,現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報驗地錯誤,因此開具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款,請問我可以直接去退回那筆繳納錯誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報,不需要重新沖紅開具發(fā)票,因為我申報9月報表的時候不會抵扣9月重新繳納的這筆預交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯誤報驗地沒有多大關系,所以只需要錯誤報驗地退稅就可以了,這樣對嗎
公司注冊成立日期是15年11月11日,當時未辦理稅務因為不用開票,只是用公司名字,17年的時候在社保開了戶給3名員工交了社保人員有增減社保交到現(xiàn)在,18年11月作稅務登記,19年10月變更名稱,20年11月交社保(稅務征收)提示稅務和社保名稱不一致要求更改,20年12月找回賬戶密碼更改稅務登記上的新名字,21年1月登錄提示待辦事項附加稅和印花稅申報然后去查詢了稅種認定信息,現(xiàn)在要怎么處理 這是查詢的逾期
您好老師,我們員工工資,8000,繳納社保公積金,申報個稅時是直接在工資表內填寫上收入額8000,社保公積金的個人金額就可以了嗎
老師您好,職工上月醫(yī)保、社保填報基數(shù)錯誤,基數(shù)申報高了,這個月想利用減員增員修改基數(shù),并且想通過調整基數(shù)將多交的錢補回來,請問這樣操作可以嗎?
開具出口發(fā)票備注欄 是按報關單有幾個項號對應備注幾條FOB金額 還是備注一個總的出口額
老師,工人自開建筑勞勞務,名稱寫什么?個稅是怎么繳納按1.4%嗎
總公司和分公司之間有很多往來款,總公司打給分公司的,分公司又打回給總公司的,這種比較頻繁的,怎么簽合同呢,可以不簽嗎
水利專項收入稅費怎么記分錄
老師,我們是一般納稅人,給臺灣客戶開普通發(fā)票的時候稅率要13%還是0%呀
老師,員工先墊錢購買東西,然后再報銷,這種情況填了報銷單,然后公司在支付的時候還需要填付款申請單嗎?
老師好!我們公司把一輛固定資產(chǎn)的車賣給私人,二手車交易市場給我們開的發(fā)票如下,我們公司是不是還要根據(jù)這個發(fā)票在電子稅務局開另一張增值稅發(fā)票?
你好,申報個稅,公司的另一臺電腦不想用了,我怎么把里面的數(shù)據(jù)轉移到另一臺電腦上
法人借款給公司要寫單嗎?寫什么單?
請問老師二四年一月份的時候支付了一筆錢,然后到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那筆錢的發(fā)票開錯了,我錢已經(jīng)轉了,我現(xiàn)在應該怎么做呢?
我是剛剛在新增人員社保時發(fā)現(xiàn)的問題,工資還沒有申報的情況下
你好,只增員沒有做其他的。