您好,能的,這個(gè)能減去的
你好,老師,異地預(yù)交的增值稅附加稅,我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候增值稅已經(jīng)遞減了,剩余應(yīng)交的附件稅我又抵減了原先預(yù)交的附加稅了這咋辦
?老師好,(預(yù)繳增值稅及附加、印花稅),這些稅費(fèi)可以一并列入“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交稅款”這個(gè)科目?需要區(qū)分明細(xì)嗎?
老師您好,請(qǐng)問跨區(qū)域工程項(xiàng)目,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅有:企業(yè)所得稅,增值稅,城建稅,教育附加,地方教育附加,印花,就這些嗎?企業(yè)所得稅是按千分之二預(yù)交,增值稅按2%預(yù)交嗎?印花稅按什么比例預(yù)交?
您好老師,請(qǐng)問企業(yè)跨區(qū)域預(yù)繳增值稅,當(dāng)時(shí)只交增值稅及附加稅 漏繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在單獨(dú)申報(bào)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅可以嗎
老師請(qǐng)問下,我們上月做了無票收入,但已申報(bào)增值稅,這個(gè)月又開票給的對(duì)方,是跨區(qū)域房租,我們這個(gè)月需不需要報(bào)預(yù)交增值稅,如果申報(bào)預(yù)交增值稅會(huì)不會(huì)重復(fù)交稅?》
為對(duì)方提供服務(wù),價(jià)款8萬元,對(duì)方已經(jīng)支付了部分款項(xiàng),要求從剩余尾款中扣除2000元條幅費(fèi),合同中沒有約定,但要我們開具8萬元的發(fā)票,請(qǐng)問憑證怎么做比較合適?
激活碼忘記了,怎么找回
平板恢復(fù)出廠設(shè)置后忘記激活碼
老師,我上月開了120萬的專票,今天紅沖了40萬,又開了42萬出來,那,我上月的銷售收入是多小,稅呢?發(fā)票都是13%
什么樣的業(yè)務(wù)會(huì)形成滯留票,滯留票的風(fēng)險(xiǎn)是什么
收到了一張專票,但是最后交易沒成功,退貨了,但是開票方一直沒作廢掉,會(huì)不會(huì)形成滯留票啊
請(qǐng)問殘保金填寫的信息,工資總額填寫24年一整年的數(shù)據(jù)嗎?還是平均數(shù)?
老師土地使用稅是什么征稅標(biāo)準(zhǔn)?
請(qǐng)問在哪里查詢年度企業(yè)所得稅申報(bào)表?
小規(guī)模納稅人,收專票會(huì)不會(huì)造成滯留票啊,有什么風(fēng)險(xiǎn)
那怎么填表呢能減去呢
你們是一般人還是小規(guī)模
一般納稅人
填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》
適用情況:當(dāng)納稅人有預(yù)繳稅款需要抵減時(shí),填寫此表。
填寫內(nèi)容:第4列“本期實(shí)際抵減稅額”按表中所列情況進(jìn)行填寫,其中第2、3、4、5行之和應(yīng)小于等于當(dāng)期申報(bào)表主表第24欄“應(yīng)納稅額合計(jì)”,“本期實(shí)際抵減稅額”應(yīng)同時(shí)在申報(bào)表主表第28欄“分次預(yù)繳稅額”欄次反映
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你