你好,同學(xué),對于庫存商品按照發(fā)票上數(shù)量對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師 我們是商貿(mào)企業(yè) 銷售的東西魚龍混雜 每月底結(jié)轉(zhuǎn)成本特別耗時 費(fèi)力 歸納統(tǒng)計(jì)費(fèi)勁 我可以分開結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 比如 一張銷售10張發(fā)票 銷售的東西 我在月末也分10張憑證等額出庫商品結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,我們公司購進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆]有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師 我們公司上個月售賣沙石是主營業(yè)務(wù)收入 然后也開了票 但是我忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這個月我如果結(jié)轉(zhuǎn)成本的話是不是借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 庫存商品 如果分錄這樣寫但是庫存商品就會變成負(fù)數(shù)我該怎么辦
老師好,我公司購進(jìn)一些設(shè)備零配件,經(jīng)過組裝后,銷售給甲方,開出的銷售收入發(fā)票內(nèi)容是和甲方合同約定的清單里經(jīng)過組裝的商品名稱,期末賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存商品出庫時,出庫單按照銷售發(fā)票名稱填寫,會計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,按照購進(jìn)時入庫商品名稱做出庫分錄,對嗎?
商貿(mào)公司存貨庫存進(jìn)銷差價相關(guān)。比如公司進(jìn)銷存軟件,出庫是移動加權(quán)平均法出庫,這些貨,入庫的時候,供應(yīng)商開票金額是按發(fā)票金額入庫的,出入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,金額不一樣,稅務(wù)金稅系統(tǒng)看到我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,會不會有問題,那財(cái)務(wù)收到供應(yīng)商開的發(fā)票還用另外統(tǒng)計(jì)發(fā)票的進(jìn)銷存嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
租賃費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)購入時直接計(jì)入管理費(fèi)用等,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。