借原材料 應(yīng)交稅費待認證 貸銀行存款
去年購入原材料一批已入庫,錢未支付,未掛賬,今年付款走成本如何做分錄?
購進原材料 取到專票 發(fā)票已經(jīng)認證 但是公司未發(fā)生銷售 所以產(chǎn)生認證待抵扣 像這種情況應(yīng)該如何做賬務(wù)處理和增值稅申報
已入賬,但未認證的進項如何做分錄
請問,采購材料,收到發(fā)票聯(lián)價款為92000元,增值稅進項稅額為15640元。材料未入庫。 后又收到增值稅抵扣聯(lián)價款為92000元,增值稅進項稅額為14720元,材料入庫。如何做分錄,如何做記賬憑證呢
勾選發(fā)票認證抵扣是否需要做賬,購入貨物時是做進項稅額還是待認證進項?如購入原材料和勞務(wù)
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報表的時候是填入其他非流動資產(chǎn),是嗎?
老師,比如我三月一個月賣幾家貨,四個月一次性付進貨貨款,開票,這種賬應(yīng)該怎么做?
【簡答題】 (1)A注冊會計師并不打算信賴控制,這時A注冊會計師沒有必要進一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。答案是恰當。但我不理解的是,注會對與審計相關(guān)的控制都要了解不是必須的嗎?為什么這里說沒必要呢?
年度匯算清繳,沒有需要調(diào)整的表,需要填嗎?
老師發(fā)票上開個正數(shù),同時又開個相同的負數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個問題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡過的,請幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請問一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算