你好,可以抵扣的了。真實(shí)的業(yè)務(wù)就可以了。
你好,我司是門窗單位,之前開(kāi)票是13個(gè)點(diǎn)的材料專票,現(xiàn)甲方只需9個(gè)點(diǎn)的材料專票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)9個(gè)點(diǎn)專票,13個(gè)點(diǎn)的材料進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣不?
老師,我們開(kāi)出去6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我收到13個(gè)點(diǎn)的機(jī)具發(fā)票作為成本票,我是13個(gè)點(diǎn)都可以全額抵扣還是我只能抵扣6個(gè)點(diǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是餐飲業(yè)開(kāi)出發(fā)票6個(gè)點(diǎn),收到專票13個(gè)點(diǎn),可以全部抵扣嗎
一般納稅人開(kāi)票既有13個(gè)點(diǎn)稅票,也有9個(gè)點(diǎn)稅票,進(jìn)項(xiàng)票抵扣都是13個(gè)點(diǎn)的,可以抵扣么
老師我們運(yùn)輸公司一直開(kāi)的9個(gè)點(diǎn)的票,其他業(yè)務(wù)可以開(kāi)出13個(gè)點(diǎn)的票嗎!還是只能開(kāi)9和6的票
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎