你好,可以的。操作沒(méi)問(wèn)題。
12月份有個(gè)股東實(shí)繳注冊(cè)資本的印花稅忘記交了,那我在二月申報(bào)的時(shí)候加上行嗎?還是得必須補(bǔ)報(bào)在12月份
老師,1月份申報(bào)印花稅,發(fā)現(xiàn)12月份忘記計(jì)提印花稅了??梢?月份補(bǔ)提印花稅嗎?
老師,1月份申報(bào)印花稅,發(fā)現(xiàn)12月份忘記計(jì)提印花稅了??梢?月份補(bǔ)提,調(diào)整嗎?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下23年12月份給員工發(fā)了一筆經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金4000元1月份忘記申報(bào)個(gè)稅,可以在2月份申報(bào)嗎?
3月份收到了一筆200000的實(shí)收資本,但是印花稅沒(méi)有申報(bào),在12月份里申報(bào)可以嗎,按次申報(bào)是嗎
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
老師,如果一直沒(méi)做實(shí)收資本入賬的印花稅申報(bào),要緊嗎?
你好這個(gè)稅務(wù)局遲早會(huì)查你的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。