你好,一到十二月份實際支付出去的看應交稅費借方發(fā)生額 增值稅注意下只看未交增值稅

老師請問,去年12月份社保今年元月份才交,我在填工商年報時,是否填在欠繳一欄?另外今年12月應交增值稅明年才交的,是否不填工商年報中納稅總額里啊
老師,2023年12月工資,2024年1月報個稅時,養(yǎng)老保險費是按2024年1月還是按2023年12月的那個數據來填呢?
老師,工商年報,今年3月份才把2023年所欠的社保繳納完畢,那么填寫工商年報的時候,社保費,所欠金額是填0,還是填截止2024年12月份所欠金額?
老師,請問,2 月份申報 1 月份工資(1 月份發(fā) 12 月份的工資),那我社保那部分是填 2024 年 12 月份的還是 2025 年 1 月份的呢
老師好,我公司2024年12月份發(fā)放的2024年10月份工資,那么2024年12月工資申報個稅是按照2024年10月份工資表還是2024年11月工資表申報呢?
注冊會計師會計分錄金額右側標注了單位會不會被扣分?金額和科目正確
老師請問審計報告里的本年應交數是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個人轉到公司賬戶,后面盈利了再轉回去給法人
請問新成立的公司,新增的固定資產需要計提折舊嗎?
老師,社保基數調增后,企業(yè)代員工補繳7-9月的社保費用。 小企業(yè)會計準則,需要通過應付職工薪酬過渡嗎?
老師好,請教個問題:公司于2020年1月份買了輛車發(fā)票尾號7728,進項稅額13.6萬,這張發(fā)票取得當時公司是小規(guī)模!于同年4月1號轉為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開具了正確尾號為4484的發(fā)票.而會計于同年7月份把7728號做了勾選抵扣進項,被稅局在24年3月發(fā)現后要求在任會計做了進項稅額轉出,但做這個轉出的會計也沒有發(fā)現存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會計更換頻繁!目前我發(fā)現了正確發(fā)票沒有吃進項,但進項勾選里面已經看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬進項吃進來呢?
老師好!從香港進口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬,然后我按照1%的稅率,計算的免征增值稅的金額,記入營業(yè)外收入了,然后和增值稅申報的收入,一起記入個稅的經營所得里了,然后剛稅務所長給我打電話,說不一致,讓我寫說明,沒事吧,老師這么算是對的吧是不
小規(guī)模酒店,開出5%的征收率租賃票,季度不超過30萬,免不免稅?
聽不懂。我上次追問結束了,這個是接著上一個問題問的
你好,應交稅費看1~12月份實際支付的,看借方還是貸方。你先回復這一個問題。對的話,我告訴你看借方。你交稅的時候,借應交稅費貸銀行存款不是嗎?他繳納的是看借方的發(fā)生額呀。
交稅看1~12月份實際支付出去的,不管他支付了所屬期是幾月份的。