你好,一到十二月份實際支付出去的看應(yīng)交稅費借方發(fā)生額 增值稅注意下只看未交增值稅
老師請問,去年12月份社保今年元月份才交,我在填工商年報時,是否填在欠繳一欄?另外今年12月應(yīng)交增值稅明年才交的,是否不填工商年報中納稅總額里啊
老師,2023年12月工資,2024年1月報個稅時,養(yǎng)老保險費是按2024年1月還是按2023年12月的那個數(shù)據(jù)來填呢?
老師,工商年報,今年3月份才把2023年所欠的社保繳納完畢,那么填寫工商年報的時候,社保費,所欠金額是填0,還是填截止2024年12月份所欠金額?
老師,請問,2 月份申報 1 月份工資(1 月份發(fā) 12 月份的工資),那我社保那部分是填 2024 年 12 月份的還是 2025 年 1 月份的呢
老師好,我公司2024年12月份發(fā)放的2024年10月份工資,那么2024年12月工資申報個稅是按照2024年10月份工資表還是2024年11月工資表申報呢?
記賬憑證明細科目如果第一行寫不完,太多了。能不能寫到第二行了
老師請問,我按照你說的這樣修改做憑證了,但是當(dāng)年只收到20萬??顚S?,實際花出去284200元,我直接轉(zhuǎn)收益20萬可以嗎?借:遞延收益20萬 貸:其他收益20萬。 第一年收政府撥款 借:庫存現(xiàn)金20萬 貸:遞延收益20萬 租賃30年70畝荒山 借:長期待攤費用17500元 借:庫存現(xiàn)金17500元 購買五角楓樹苗:借:消耗性生物資產(chǎn)115200元 貸:庫存現(xiàn)金115200元 購買百日紅樹苗:借:消耗性生物資產(chǎn)112000元 貸:庫存現(xiàn)金29800元 其他應(yīng)付款/法人 82200元 拉樹苗車運費:借:主營業(yè)務(wù)成本2000元 貸:其他應(yīng)付款/法人2000元 第一年結(jié)轉(zhuǎn)租賃費:借:主營業(yè)務(wù)成本3500元 貸:長期待攤費用3500元 結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益:借遞延收益20萬 貸:其他收益20萬 月末再正常結(jié)轉(zhuǎn)其他損益類科目對嗎?
國家規(guī)定全員都需要繳納個人所得稅及社保費,但是我們公司就想買幾個人的,不想全部買 老板讓我們財務(wù)出方案應(yīng)該怎么辦?我想問一下有什么辦法?在實際工作中
一般納稅人能開13個點租賃發(fā)票嗎
老師你好,有一筆應(yīng)付賬款21年掛賬到現(xiàn)在,要平賬怎么處理?現(xiàn)在還在合作,但都是現(xiàn)款現(xiàn)貨,
不是不需要考慮補價嗎
老師你好!進項稅額轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎
財管里面,股東權(quán)益總額和凈資產(chǎn)總額是不是就一回事?
老師業(yè)務(wù)員出差報銷的動車票費用,就打了訂單詳情可以作為做賬憑證嗎?錢已經(jīng)報了。也是真實的
融資租賃的,出租人和承租人兩方的可否具體列舉分錄出來,初始計量和后續(xù)計量
聽不懂。我上次追問結(jié)束了,這個是接著上一個問題問的
你好,應(yīng)交稅費看1~12月份實際支付的,看借方還是貸方。你先回復(fù)這一個問題。對的話,我告訴你看借方。你交稅的時候,借應(yīng)交稅費貸銀行存款不是嗎?他繳納的是看借方的發(fā)生額呀。
交稅看1~12月份實際支付出去的,不管他支付了所屬期是幾月份的。